您好,对的,这个是需要分别计算才可以
老师高新技术企业,没有产品的研发都是技术服务的研发,现在公司委托别的单位给做了一本分研发,取的发票,我们是计入研发支出—费用化支出还是计入主营业务成本,我总感觉应该计入主营业务成本,因为不是我们自己研发的,是委托别的公司研发的
我公司委托了外面的公司帮我们办理高新技术企业的申办。对方公司向我要了21年的数据,然后帮我们设立一个辅助台账,分别在每个月确认多少研发费用的那种台账。然后要求我们按照他的台账调研发费用。目前所有费用是费用化,入了管理费用_研发费用支出。现在更正年报,我这个研发费用可以享受加计扣除政策吗?如果可以,我是否只需要附上研发费用辅助台账就可以加计扣除了?
老师好!相关开发项目的研发支出,我入账时都做了借研发支出,贷现金或银行存款。其中这个项目的开发,有一部分技术外包给其他机构了,机构已开部分发票已入账,还剩下一半未开票也未付款,但是这个研发已达到预定可使用状态,是不是应该转为无形资产了?是转入研发支出科目的金额,还是连同未开票的金额一起转入无形资产?
高新技术企业认定的研发费用可以加计扣除的:1.委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80%计入委托方研发费用总额。 请问:收到受托方开给我司的技术服务费发票,我可以入账“研发支出——费用化支出——委托研发费用 ——**项目”这个科目并在年度汇算清缴时进行加计扣除吗? 这种情况下是否一定要获得受托方提供的《委托研发“研发支出”辅助账》呢?
请问我们公司是药企,有研发费用,A客户委托我们做某种药品的转移研发试验(类似于该怎么做这个药品,怎么个配方,这样一个研究摸索的过程),我们给到A客户的是研发试验报告,确认收入的时候,我们做其他业务收入,那为了A客户支出的人工与材料等,我们是可以计入我公司的研发费用么?还是说这只是劳务成本?与研发不相关?
老师,单位每月伙食补助用申报个税吗?
新开的小规模装修公司,办公桌椅,计算机什么的都没有开发票,怎么办?折旧是必须的吗
你好,请问第三季度企业所得税表中,应付职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬怎么填?应付职工薪酬下面有工资,社保,工会经费都需要填吗?
老师,我们是生产小龙虾的企业,有 5%的死亡损耗,这个损耗需要怎么入账呢
老师,如果公司开票额度是10万。这个月开了8万,那么下个月的额度依然是10万吗
老师,我们主营非学历培训,要交印花税吗
@朴老师,我们支付的管理体系认证合同费用,和法律咨询费用合同需要缴纳印花税么?各自属于什么税目?
小规模开票超30万,里面包含专票,是全额交税还是扣除专票部分 酒店一般纳税人开普票需要交税吗?按几个点交
老师,公司有来料加工业务,模式是从境外供应商购进货物进入保税区,委托保税区内第三方加工厂,然后从加工厂出口给指定客户。这样是属于出口方式的委托出口吗?
企业资产总额突然减少很多,有哪些情况?
分别应该计入什么科目的 扣除标准是不一样吧
其实就是研发费用,然后涉及多个二级科目,就可以的
扣除标准一样嘛
研发成功的话是200%,费用化是100%