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老师你好,我公司差额征收,例如合同金额21000,扣除金额18240,我们发票上金额20868.57,税额131.43,这个收入是录入20868.57还是按合同金额21000/1.05价税分离啊

2024-01-07 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-07 21:15

您好,这个的话是属于按合同金额21000/1.05价税分离

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快账用户5769 追问 2024-01-07 21:17

如果按21000价税分离后、收入是20000,但是发票上是20868.

如果按21000价税分离后、收入是20000,但是发票上是20868.
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齐红老师 解答 2024-01-07 21:21

你是不知道差额征收的数据还是啥

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快账用户5769 追问 2024-01-07 21:21

老师你好,借:银行存款 21000贷:主营业务收入 20000 贷:应交税费—简易计税(计提) 1000 借:主营业务成本-安保服务成本 18240贷:应付职工薪酬-工资、社保等 18240 借:应交税费—简易计税(扣除) 868.57贷:主营业务收入 868.57 老师是这样吗,还是这个868.57到底应该冲收入还是成本

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齐红老师 解答 2024-01-07 21:21

这个的话,是冲收入最后这个简易计税

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快账用户5769 追问 2024-01-07 21:37

老师你好,那我的分录有没有问题啊

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齐红老师 解答 2024-01-07 21:38

这个是没有的,你好的

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快账用户5769 追问 2024-01-07 21:43

好的,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2024-01-07 21:43

不客气的,祝您开心

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您好,这个的话是属于按合同金额21000/1.05价税分离
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同学,你好,差额征税开票的,差额部分是你们的含税收入
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您好,冲收入 借:银行存款 21000 贷:主营业务收入 21000-131.43 贷:应交税费—简易计税(计提)131.43
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