您好, 分录拍给我看下

老师,麻烦帮忙看下这个发票有没有问题
老师,麻烦帮忙看一下这题的所有分录怎么做
老师你好,我以前都没做账现在补做,麻烦老师帮忙看看分录有没有错,或者有没有少了
老师,麻烦你帮忙看下我这个交税有没有问题!谢谢!我不知道怎么算的!
老师,麻烦您帮忙看看这个协议有没有什么问题?
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师你好,就是不确定,差额税费冲收入还是成本.
因为我们入账的时候是全额计成本的,现在税这个是从成本里面挖出来的,& 所以实际的成本就减少了
那就是税差冲成本,但是这个账上收入就和发票上面的金额不一样了
为什么会不一样了?
发票上的金额是46268.86
发票上金额36268.86
你按发票上面的金额来做账就可以了
因为之前咨询过学堂的老师,收入按价税合计/1.05计入收入,这样就和发票金额不一致了,然后把差额的税差计入收入,但是觉得这样好麻烦啊
我觉得按发票上面的金额入账好些,这样就不会有差额了
这样账上就体现不了差额税费了,我纠结与这个到底计入收入还是冲成本
那你就按前面老师说的那样计收入
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您