您好,这个的话,是属于其他业务成本的
老师,我在2020年有服务费当时入的是其他业务收入,没有对应的成本,我们是销售电器的,但是我填汇算清缴一般收入明细表里填了其他业务收入,填一般支出明细表没有其他业务成本咋办?
之前电费都做了制造费用,结转到成本了。现在老板说有一部分电费是别的单位用的,之前会计把别的单位用的电费计了入营业外收入,我想调整下,1.其他业务收入(蓝字)营业外收入(红字)2.主营业务成本(红字)其他业务成本(蓝字),这么做对吗?
老师,因为开出去的票都是主营业务收入,没有其他业务收入,这个开进来的票本来是应该算其他业务成本的可以归类在主营业务成本里吗?
下列经济业务事项中,体现了重要性会计信息质量要求的是A对主营业务核算时,设置会计科目有主营业务收入,主营业务成本,税金及附加,销售费用B对其他业务核算时设置的会计科目,有其他业务收入,其他业务成本C将购买的价值不大的办公用品直接计入管理费用科目D销售商品发出货物后,发现购买方财务状况恶化,故没有确认收入
老师,我公司主营业务是现代服务业务推广服务费,收入跟成本是相对应的,但是现在有一笔业务,成本票收到了但是销项票没有开具,那我收到的成本票就不能直接计入主营成本,我应该计入什么科目呢
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
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收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
我想说的是,比如10月11月。没有收入。那之前的成本的发票来了我结转成本可以吗这个成本对应的是好几个月之前的。
可以这样处理的是没问题的