文化事业建设费的申报步骤如下: 登录电子税务局,选择“我要办税”,点击“税费申报及缴纳”。 在申报征收模块中选择“非税业务申报”,点击“文化事业建设费申报。 填写申报表,填写相应的申报数据,并点击“提交申报”完成申报。 其中,对于符合免征条件的,应将计费收入填入申报表“免征收入”栏,系统自动计算实现减免。 申报资料包括: 提供广告服务的单位和个人,应报送《文化事业建设费申报表》和《应税服务扣除项目清单》各3份。 缴纳娱乐业营业税的单位和个人,应报送《文化事业建设费申报表》3份。

文化事业建设费怎么报的,开什么内容要报文化事业建设费
文化事业建设费个体户收入74793,怎么申报文化事业建设费
文化事业建设费怎么申报?
文化建设事业费怎么申报
老师,文化事业建设费怎么申报
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
什么是免征收入
同学您好,免征收入是指属于企业的应税所得,但按照税法规定免予征收企业所得税的收入。这些收入主要包括以下内容: 接受其他单位或者个人捐赠的收入; 除《中华人民共和国企业所得税法》第七条规定的财政拨款以外的其他政府补助收入,但不包括因政府购买服务取得的收入; 按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费; 符合条件的居民企业之间的股息、红利收入,在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利收入,符合条件的非营利公益组织的收入等。