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老师,请问下,因为以前公司是财务公司记账,有些承兑都没有及时下账,导致现在待处理财产损益有余额,请问年底可以这样做分录吗?借:待处理财产损益,贷:管理费用待损费

2024-01-10 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 15:28

你好,同学,可以这个处理 或者贷方用未分配利润

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你好,同学,可以这个处理 或者贷方用未分配利润
2024-01-10
可以 这个可以按你说改,这个估计是的
2021-01-07
你好,待处理财产损益期末要结转的,是没有余额的,一般要转到管理费用去
2021-01-06
你好  那是因为你们没有处理科目 。正常审批报批给领导  你们就及时处理  借管理费用或者营业外支出贷待处理财产损益;      补做就行了  
2021-05-08
您好, 记入管理费用就行
2023-07-13
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