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老师,请问下,因为以前公司是财务公司记账,有些承兑都没有及时下账,导致现在待处理财产损益有余额,请问年底可以这样做分录吗?借:待处理财产损益,贷:管理费用待损费

2024-01-10 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 15:28

你好,同学,可以这个处理 或者贷方用未分配利润

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你好,同学,可以这个处理 或者贷方用未分配利润
2024-01-10
您好, 记入管理费用就行
2023-07-13
不可以。应在年末结账前查明原因并处理,挂待处理财产损益跨年处理会影响报表准确性、带来税务和审计风险,要按规定及时处理好。
2025-01-11
同学您好,您的理解是正确的
2022-10-31
你好,你的总结是对的,最后一个管理不善才是管理费用
2022-10-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

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