1.核对应收账款坏账准备余额:首先,需要核对期初应收账款坏账准备的贷方余额是否准确,确认其金额为59万。 2.冲减已计提的坏账准备:对于截止到2023年末已计提的坏账准备,需要将其从“坏账准备”科目中冲减。具体来说,应该根据已计提的坏账准备金额,编制相应的会计分录,借记“坏账准备”科目,贷记“信用减值损失”科目。 3.调整应收账款科目:由于冲回了已计提的坏账准备,应收账款科目的余额也会相应发生变化。因此,需要调整应收账款科目的余额,使其反映真实的应收账款情况。 4.核对财务报表:在进行坏账准备冲回操作后,需要核对财务报表中的相关科目是否准确,如资产负债表中的“应收账款”科目和“坏账准备”科目等。

老师,21年我做的应收坏账计提 借:信用减值损失49471.5,贷:坏账准备49471.5,2022年回款,这个坏账需要冲回,分录借:信用减值损失-49471.5,贷:坏账准备-49471.5对吗? 还是正确分录借:以前年度损益调整 -49471.5 贷:坏账准备-49471.5?
单选,坏账准备,贷方余额50万,发生坏账损失30万,计提信用减值准备80万,期末应计提坏账准备( ) 老师请解答
2022年年末计提了坏账准备,当时是借:信用减值损失贷:坏账准备应收账款,现在要进行冲销坏账准备,砸记账
老师 我们期初应收账款坏账准备贷方余额59万 当时是借:信用减值损失 贷:坏账准备 。截止到23年末计提坏账33万 怎么冲回呀
请问老师,借 信用减值损失 -10万,贷 应收账款-10万,这笔分录什么意思?也就是说:借应收账款 10万 贷:信用减值损失10万。对吧 如果计提坏账:借 信用减值损失 贷 坏账准备,如果是冲销:那也是 借 信用减值损失 负数 贷 坏账准备 负数,怎么是贷应收账款呢?
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
老师你好,上次跟你提到过的那两块土地转让,现在我要开具发票,如果对方公司是小规模公司的话,我是不是能开普票?于对方来说,有关系吗?还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗?还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
老师 麻烦您写一下分录 谢谢
调整应收账款那一步的分录
1.借:坏账准备 590000贷:信用减值损失 590000 2.需要将截止到2023年末已计提的坏账33万冲回。同样可以通过编制相应的分录实现:借:坏账准备 330000贷:信用减值损失 330000
是23年末应计提33万 直接冲回个差额行吗
同学你好 对的 是这样
那就是 借:坏账准备33 贷:信用减值损失33 这样吗?
写我上面给你的分录
看不懂你上面的分录 需要把期初全都冲了 然后在重新计提33万吗
是的 我是这样做的
直接冲回26万不行吗
同学你好 这个也可以的哦