您好,这是专项资金 1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:银行存款 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----资本溢价

财务年度报表2月14日之前得报上……那申报后……后期能自行更正吗?
请问有份办公费的金额是500,若要开专用发票,对方要求加10%的金额可以开500元13%的专票,我们抵扣也是13%,请问这样对我们是否合算
老师,问一下A公司收到B个人的借款10万,现在C个人要到公司借款10万,到时这个 C借去的10万可否直接还给 B,然后弄个三方协议?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师收到的承兑汇票要怎么拒收
一般纳税人,1月份客户没有进票,我给他欠增值税了,打算3月底回来发票,4月申请留抵欠,现在2月他又要开票,然后2月也是回来不了发票的,那我是不是可以再欠呀,4月一次申请抵1-2月欠的增值税。
一般纳税人,1月份客户没有进票,我给他欠增值税了,打算3月底回来发票,4月申请留抵欠,现在2月他又要开票,然后2月也是回来不了发票的,那我是不是可以再欠呀,4月一次申请抵1-2月欠的增值税。
一般纳税人,1月份客户没有进票,我给他欠税了,打算3月底回来发票,申请留抵欠,现在2月他又要开票,然后这个月也是回来不了发票的,那我是不是可以再欠呀
老师,诊所里面的医疗报销,社保要返还报销的钱给诊所,怎么做账啊,这个也是算收入的,是吗?
老师好2月份给甲方开发票如果对方月末不给钱红冲发票可以吗,对方能不能把发票锁定红冲不了
短期的工程合同跨年跨季度可以按完工一次性确认收入,如何鉴别短期?除了建造合同以外的都是那还是?
这个款是不用还回去的,可以入营业外收入这个科目吗?
您好,入这个科目不太好,因为税务比对收入和增值税会有差异的,到时还得让我们提供资料,
那专项应付款这个科目是怎么使用的
您好,上面分录写了,您看您公司是不是合适
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~