您好, 如果您的企业业务比较多或者比较繁杂,那么可以合并一个分录。这主要视您的企业的会计方面的政策如何,有要求则按要求处理,没有要求则可以请示领导之后进行处理。最主要一点就是不要自作主张
是老师好,请问为什么合并报表的时候每一年都要写一长串的会计分录呢
两笔分录记在一张会计凭证上时,相同的科目必须合并吗?还是可以分开记,记两次
这种是可以写着一借一贷的嘛,一个是交押金,一个是交租金有时候想合并你们是分开,有时候想分开你们是合并,弄不清楚什么时候该合并什么时候该分开
合同履约成本和合同资产这两个什么情况下用谁了,怎么区别呢?举例说明一下,什么时候用履约,什么时候用合同资产,分别写出分录 还有合同取得成本,怎么理解如何运用呢?
业务是结转损益类账户。写了两个会计分录一张转账凭证不够用,写第二张凭证,合计的时候就是把两个会计分录的借方金额加起来吗
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
我不是企业的员工,我在学习的过程中发现把还本付息放在了一个会计分录里边 请问是分开好还是合在一起好呢?
你把这个分录拍给我看下
是这道题
这个放到一起写可以的,
那分开也可以吗?
为啥可以一起写呢?
这个利息本来就和借款是一起的呀,不需要分开
那分开写可以吗?
分开写也可以的,看你自已呗