同学,你好,固定资产清理分录如下: 借:固定资产清理 原值-累计折旧金额 累计折旧 累计折旧金额 贷:固定资产 原值

账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
已经提足折旧的固定资产进行报废,是借:固定资产清理 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:固定资产清理
固定资产清理后账上对冲是: 借 累计折旧 戴 固定资产 还是 借 固定资产 借方负数 贷 累计折旧 贷方负数 ?
固定资产清理后账上对冲是: 借 累计折旧 戴 固定资产 还是 借 固定资产 借方负数 贷 累计折旧 贷方负数 ?
固定资产折旧完,如果固定资产处置了,账务处理是, 借:固定资产清理(残值部分), 累计折旧, 贷:固定资产。 同时, 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。那买了的收入怎么做
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
借 累计折旧 贷 固定资产可以吗?
如果 借 固定资产清理累计折旧那么累计折旧科目依然有余额
固定资产清理 累计折旧科目也有余额
累计折旧全部反向冲掉了没有余额的,固定资产清理余额会转入资产处置损益
按照你说的分录:借固定资产清理 累计折旧,这个累计折旧是子科目 而累计折旧是一级科目,
所以,我还是不会做分录
同学,你要看整个过程,比如100的固定资产,残值10,折旧90,假设提满了折旧,直接报废, 借:固定资产清理 10 累计折旧 90 贷:固定资产 100 借:营业外支出 10 贷:固定资产清理 10