同学您好,借:利润分配- 应付利润 贷:应付股利/ 利润,借:利润分配- 未分配利润贷:利润分配- 应付利润 借:应付股利/ 利润,贷:银行存款应交税费-个税

去年汇算清缴后,发现还有前年的发票,于是我在去年直接做借利润分配未分配,贷销售费用,到去年年底利润总额和利润分配未分配差了正好这个销售费用,那我今年汇算怎么处理
问一下,去年年底未分配利润12万,今年年初公司重组,未分配利润转成原法人的注资款,怎么做分录
老师,支付去年的运费,去年没有暂估,我做分录是:借:利润分配未分配利润,贷:银行存款,今年汇算清缴我怎么调?
老师,本年利润去年年底没有结转到利润分配未分配利润里,今年年底可以补做去年的吗?
去年有未分配利润,今年也有未分配利润,但去年跟今年是不同的股东,请问做利润分配时是按去年和今年的累计利润进行分配,还是按今年利润进行分配?