同学,你好!法定盈余公积可以用于分红分配给股东,账务处理: 借:盈余公司 贷:应付股利

2021年底,股东要分钱、内账处理、无需提取盈余公积之类的、目前看账上有70万,股份们要把60万给分了,我做的是计提利润分配-应付利润,贷应付利润,支付时,借应付利润,贷现金,现在年结的时候是不是要借利润分配-未分配利润,贷,利润分配-应付利润啊、本年利润已经结转
子公司账面的盈余公积在注销时如何账务处理,需要先转成未分配利润,再分配给股东吗?
公司利润常年没分配,也没提取盈余公积,现在要处理掉,怎么把未分配利润转到盈余公积(比例多少),再转增资本,如何账务处理
分录题东方公司2021年度的有关资料如下:(1)年初未分配利润为1000000元,本年实现的净利润为17000007te(②)按税后净利润的10%提取法定盈余公积。(3)提取任意盈余公积200000元。(4)向投资者宣告分配现金股利500000元。要我:(1)编制东方公司结转本年利润的会计分录。(2)编制东方公司提取法定盈余公积金的会计分录。(3)编制东方公司提取任意盈余公积的会计分录。(4)编制东方公司向投资者宣告分配现金股利的会计分录(5)计算年末末分配利润(不需要作结转利润分配明细账广的相关账务处理。)
花园公司2021年实现净利润8000万元,2021年年初“利润分配——未分配利润”账户的余额为500万(贷方)。公司按照10%和5%的比例计提法定盈余公积和任意盈余公积。并决定按照每10股送股票股利2股,送现金股利1元(含税)派发股利。此外,还将200万的资本公积和180万的盈余公积转增注册资本。至2021年年底,公司总股本为1000万股。2022年2月10日,增资手续办理完毕,股票股利发放和转增注册资本完成。要求:(1)做出花园公司2021年利润分配的有关账务处理(2)计算利润分配结束后,“利润分配——未分配利润”账户的余额。
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
我们企业的股东是政府100%持股,有商业用房和厂房给企业用,企业代持这些房产和厂房经营,都已租出去了,产生利润后,分红给政府,有协议,并且我们企业是需要做固定资产的,已入固定资产并每期计提折旧,入固定资产时贷方做的其他应付款,我们现在是把这个其他应付款当递延收益每期做营业外收入?还是把其他应付款转到资本公积?
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数