增值税一样的,增值税季度30万以内普通发票在第11栏里面填写,其他的打开保存就可以了。
你好啊,有个个体户需要把核定征收改为查账征收的,关于这个的申请书怎么写咋,能帮忙吗
老师你好,核定征收个体户所得税怎么申报呀?在哪里申报
老师,查账征收的个体户的个税(经营所得)怎么申报啊
你好老师!个体核定征收怎么报税啊!查账征收怎么纳税申报啊
老师个体查账征收和核定征收的区别是做么啊
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
如果是定期定额的生产经营所得不超过核定的销售额,在计税依据里面填写核定销售额,超过的话,按照你的实际销售额 查账征税的,根据本年累计的营业收入、成本、费用还有利润总额,分别填写到营业收入、成本、费用还有利润总额里面。
老师你好!用申报个人所得税是哪种征收方法啊?我看别人报的我没看懂所以偷偷的问问老师,不好意思哈。谢谢!
三种方式,核定率 定期定额,还有查账征税。
税务局给定的,自己说的不算。
老师你好!我的意思是我看到了这家企业申报了个人所得税是怎么回事?
你好,你说的这个个人所得税是生产经营所得吗?个体户都需要缴纳的呀。
是在自然人申报系统里申报吗
定期定额在电子税务局,其他的都是在自然人电子税务局。
老师你好!这个人所得税怎么申报啊?数据据发票数还是啥呀?
还有在电子税务局里申报是不是填列在未达起征点那里,如果超过起征点就填列在第一行吧,谢谢!
是什么征税方式的,你说一下的,你不说征税方式没法给你填写的, 增值税季度30万在未达起征点里面填写。
增值税超过起征点是不是填1行啊3%,那什么方式在自然人系统报个人所得税,所得应该按什么取数
1.3行不含税销售额 按1%缴纳,减免的2%在应纳税减征额和减免表 查账征税的,根据本年累计的营业收入、成本、费用还有利润总额,分别填写到营业收入、成本、费用还有利润总额里面。 2024-01-18 19:36:31 核定率,按利润表,营业收入➕营业外收入➕投资收益填写收入