同学您好, 给客户现金让利的会计分录做法是:借:应收账款-**单位,借:销售费用-销售折扣费,贷:主营业务收入。
你好,老师,请问我们公司应付账款如果走现金付的话,需要什么凭证入账呢?
你好老师,现金等价物包含应收账款及应收票据、预付账款和其他应收款吗?
老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的款,冲应收账款 的款,可以吗?还是如何操作好呢?
老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的款,冲应收账款 的款,可以吗?还是如何操作好呢?
老师你好,我们企业是外贸供应链,我们是收了一笔15800的美元货款,然后实际到账15780,结汇后,我们需要付货款出去,付出去的金额是扣除了让利和服务费的,这要怎么做账呢
公司设有基本户和工会经费账户,工会经费不够发放中秋福利,1、从基本户转账工会账户需要履行什么手续?2、凭证需要附什么材料?3、基本户转账工会账户,工会账户支付有结余还需要转回基本户吗?求老师指教
老师,您好!如果公司需要注销,税局要求是清偿所有债务的,公司账上的资金大部分都在向其中一名股东借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么账上其他应付款这个科目要处理吗?应该怎样做账呢?
请问怎么把发票制作电脑里保存
老师,公司请了一个临时工每天帮忙搬运货物,给他发报酬应该怎么发,做什么科目
税务局发短信过来,单位四员指哪几位
矿业开采一般纳税人没有成本票怎么做
24年汇算清缴已经做过了,现在查出来有一张餐饮票要转出,我是应该在汇算清缴的主表里的管理费用跟纳税调整表的业务招待费里面直接扣除,还是填写在纳税调整表里的(其他)里面
请问,直系亲股权转让,转让金额填0吗
老师,咱们会计学堂往期的会计实训课程讲义从哪里去找?
老师,我们采购对账时间是7/26至8/25这周期是8月的,然后财务做账是没有暂估科目的,所以这周期的入库就是8月的。那我核算成本进货入库周期也是按现在这样的,是吧。据我了解,大部份制造业都是这样对吗?那我材料进销存按哪个时间段的
企业支付之前欠的货款的时候,应付账款的现金让利,根据实际支付的金额冲减应付账款,贷方则根据实际支付的方式,计入到银行存款、现金等科目即可。其分录为,借:应付账款—XX公司,贷:银行存款等。
给客户现金让利了还有做收入,是收入的的负数吗?
另外应付账款实际没有体现出来让利呀
同学您好,稍微等一下下哈
抱歉,让你久等了哦,刚刚有事情去啦。这样做吧,你看下,能理解清楚不。 按照扣除现金折扣前的应付账款总额入账,在折扣期限内付款而获得的现金让利,应在偿付应付账款时冲减财务费用。 还款方: 借:应付账款 贷:银行存款 财务费用 收款方: 借:银行存款 财务费用 贷:应收账款(还款方冲减财务费用,收款方增加财务费用)
现金让利不存在开票吧
同学您好,票就是销售额,都含在里面 比如你 应收款 是100元。 现在 客户早一些付款给你。 你们约定可以 优惠折扣多少 假如是10元 。 对于税务局来说:借 应收账款100 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税-销项(一般纳税人做这笔)。 收款:借 银行存款 90 财务费用 10 贷:应收账款100
好的,谢谢老师,清楚了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以五星评价,谢谢。