您好, 你是想暂估费用吧

老师,年末要预提费用,帐务该怎么处理,如预提待报销的业务费差旅费
年底预提费用和年终奖。预提费用和付款,都是借管理费用 贷其他应付款。预提年终奖怎么做分录?借管理费用 贷其他应付款还是贷应付职工薪酬科目?
老师,预提费用(其他应付款)是本年实际发生,当年未取得发票的费用吗。然后这个预提费用要怎么做账务处理呢
年终费用预提,怎么做账务处理?
计提了预提费用,记入上季度主营业务成本,贷其他应付款,现在年终结账这些没用,该怎么做账
就是2023年终的时候,预提一下费用,想利润低点,不然企业所得税交得多,票会在2024年1月.2月的时候来
这个分录咋写?
这个做暂估就可以了
那能算在2023年12月的费用吧?等24年票来了后,冲了,再写一笔?
最好做成本,这样好些
那凭证尼,装订在哪个月的账好?票来了后?
放到收到票的那个月就可以了
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您