您好,这个费用是支付给母公司的话,母公司也牵连到操纵利润
母公司吸收合并全资子公司,没有现金交易,也没有非现金交易,只是将子公司资产负债并入母公司,母公司做帐时将子公司之前确认的资本公积盈余公积全部并入母公司,减少了长期股权投资,抵消了母子公司之间的往来款,剩余差额全部冲抵本企业未分配利润,请问这样做对么?如果不对,正确的应该怎样做?图片是企业做账会计分录
甲公司的子公司(风险投资机构)新取得丁公司36%股权,并对其具有重大影响,为什么风险投资机构对所持丁公司股权投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产?
之前按公司规划预测计提了递延所得税(借递延所得税资产 贷所得税费用),未计提之前我司是亏损状态,目前仍是亏损,现在按公司发展,想红冲掉这部分计提,想请问能否直接红冲?是否有其他资料要准备或者有无税务风险?红冲后是否会影响我司的所有者权利
老师 你好 请问我们公司全资控股了一家公司进行度假村开发建设 现在全资子公司的这个项目只有投资没有收入进行不下去了 老板想合并了这家全资子公司 目的是利用全资子公司的资产进行清理合并后把这部分清理的资产做到母公司的亏损里边 这样可行吗
全资子公司没有收入,只有费用,长期亏损的状态下,会对持股的母公司什么影响或风险?
拍卖品按百分之几缴纳税费
正常付的工程款和人工费,以什么理由,从应付账款转至其他应付款
请问老师现在个体户开票需要条件哪些支撑合法。就是没有税务风险?我们老板马上要开100万的劳务发票,除了劳务合同,还要有什么?需要现在说的四流一致吗?
合并报表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司销售成本10万的A产品给子公司,销售价20万,子公司销售A产品,销售价是22万
跨境电商,购买发信息的软件,使用年限为一年,金额2W,需要摊销费用么
老师好,中级听谁的课比较好
老师。我们是在建工程期间收到的政府补助。480万。。收到当时我做递延收益。。等到资产能使用后按资产年限进行摊销。这样做对吗???为啥税务局要求480万一把计入当期收入。要我们交企业所得税??
请问我们给别人公司提供的100块的服务,提前沟通的不含税,我们开1个点的普票,现在开票需要加税点,应该怎么计算加税之后的金额
老师好,农民工保函是什么意思
我们是一般纳税人,对方开了1%的专票给公司能抵增值税吗?
母公司将部分费用转到子公司,母公司的利润会多,母子合并报表,也会属于操纵利润吗?
您好,当然是操纵利润了,同属一个税务局都会不认可子公司的账,会让子公司按当地同行的水平交税
操纵利润会有什么风险结果
您好,母公司交税了,子公司没有利润,但税务也会让子公司交税,按同行的标准来,我们就是双重交税了
子公司没有利润,按同行业标准交税怎么交?根据税务同行业纳税的平均值吗?
税局统计同行业平均值吗
您好,是的,就是当地同行比如全年交10万的税,子公司就要交这么多税
会涉及罚款吗
您好,没有罚款,有滞纳金,这个钱不少了,公司成立几年就要补几年的税,每日万分之五的滞纳金
好的,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
补税的金额日万分之五吗
您好,是的,比如2021年的所得税,从2022年6月1日起算,每日万分之五。 这不是吓唬人的,查到真会这样处理的,我们公司只是费用划分不清,税务都处罚了,同一个税务局管辖的