您好, 是的,还要把收不回来的证据留着备查
我有一笔其他应收款收不回来了,我可不可以直接做借:营业外支出-坏账损失 贷:其他应收款
应收账款,已确认无法收回。账务处理,借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款。这样做可以吗
收不回来的应收账款可以做分录借: 营业外支出—坏账损失,代: 应收账款吗?
老师有一笔账收不回来了,是借:营业外支出坏账损失 贷预付账款 是吗
票开了,钱收不回来。是做借营业外支出-坏账损失 贷应收账款吗
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗