同学,你好 你是按照100%加计扣除的吗?
研发费用加计扣除1280986.64元。研发费用加计扣除减免税额是多少?小微企业。怎么计算?
老师,您好,统计中要求计算研究开发费用加计扣除减免税,这个怎么计算,比如:我今年的研发费用是60万。
老师,您好,请问研发加计扣除减免税额怎么算,不是生产企业,比如我的研发费用是60万,那我的加计扣除减免税额怎么计算?
研发加计扣除减免税额,小微企业:研发费用100万 。减免税额怎么算
老师,研发费用加计扣除所得税减免额,说的是税额,还是研发费用加计扣除额啊,这个是怎么计算的啊
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
应该是75%扣除的,对于研发加计扣除减免税额的要求是“指报告期内企业按有关政策和税法规定税前加计扣除的研究开发活动费用所得税,按当年税务部门实际减免的税额填报。对尚未得到当年减免税额的企业,按上年实际减免税额填报”。他说的是减免税额,不是及加计扣除额,这个要怎么计算?是小规模纳税人
同学,你好 你收60万,加计扣除45万,加计扣除额为45万元,适用的税率为5%,那么,企业的减免税额就是45×5%=2.25万元
老师,如果按照22年企业所得税就是前三季度75%,第四季度100%。23年我们还没有申报企业所得税,今年是不是按照100%,按照我给您的那个要求,我是不是应该按照22年企业所得税申报的数去计算?
同学,你好 嗯嗯,是的
那我应该按照22年企业所得税中本年研发费用加计扣除总额*企业所得税=减免税额对吗? 22年小规模的企业所得税是按照5%计算的吗?
同学,你好 是的 22年小规模的企业所得税是按照5%计算的吗? 不是,22年企业所得税有分层
能具体说一下分层吗?还有就是,我企业亏损,五经普调查中的研发加计扣除减免额还需要填写 吗?
同学,你好 企业亏损,你申报的时候,有申报研发加计扣除吗?
企业所得税年报有申报
同学,你好 你这个表,是要你填写:按当年税务部门实际减免的税额填报 你没有实际减免,你不填
老师,您说的小规模企业所得税税率的分层,是怎么分的?
同学,你好 0-100万2.50%2021年1月1日至2022年12月31日财政部 税务总局公告2021年第12号100-300万5%2022年1月1日至2024年12月31日财政部 税务总局公告2022年第13号
好的,谢谢,我们没有收入,那就是按照2.5%算
同学,你好 嗯嗯,好的