同学,你好 你是按照100%加计扣除的吗?

研发费用加计扣除1280986.64元。研发费用加计扣除减免税额是多少?小微企业。怎么计算?
老师,您好,统计中要求计算研究开发费用加计扣除减免税,这个怎么计算,比如:我今年的研发费用是60万。
老师,您好,请问研发加计扣除减免税额怎么算,不是生产企业,比如我的研发费用是60万,那我的加计扣除减免税额怎么计算?
研发加计扣除减免税额,小微企业:研发费用100万 。减免税额怎么算
老师,研发费用加计扣除所得税减免额,说的是税额,还是研发费用加计扣除额啊,这个是怎么计算的啊
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
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请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
应该是75%扣除的,对于研发加计扣除减免税额的要求是“指报告期内企业按有关政策和税法规定税前加计扣除的研究开发活动费用所得税,按当年税务部门实际减免的税额填报。对尚未得到当年减免税额的企业,按上年实际减免税额填报”。他说的是减免税额,不是及加计扣除额,这个要怎么计算?是小规模纳税人
同学,你好 你收60万,加计扣除45万,加计扣除额为45万元,适用的税率为5%,那么,企业的减免税额就是45×5%=2.25万元
老师,如果按照22年企业所得税就是前三季度75%,第四季度100%。23年我们还没有申报企业所得税,今年是不是按照100%,按照我给您的那个要求,我是不是应该按照22年企业所得税申报的数去计算?
同学,你好 嗯嗯,是的
那我应该按照22年企业所得税中本年研发费用加计扣除总额*企业所得税=减免税额对吗? 22年小规模的企业所得税是按照5%计算的吗?
同学,你好 是的 22年小规模的企业所得税是按照5%计算的吗? 不是,22年企业所得税有分层
能具体说一下分层吗?还有就是,我企业亏损,五经普调查中的研发加计扣除减免额还需要填写 吗?
同学,你好 企业亏损,你申报的时候,有申报研发加计扣除吗?
企业所得税年报有申报
同学,你好 你这个表,是要你填写:按当年税务部门实际减免的税额填报 你没有实际减免,你不填
老师,您说的小规模企业所得税税率的分层,是怎么分的?
同学,你好 0-100万2.50%2021年1月1日至2022年12月31日财政部 税务总局公告2021年第12号100-300万5%2022年1月1日至2024年12月31日财政部 税务总局公告2022年第13号
好的,谢谢,我们没有收入,那就是按照2.5%算
同学,你好 嗯嗯,好的