所得税率优惠:经认定的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。 研发费用加计扣除:企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照实际发生额的200%,在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 延长亏损结转年限:具备高企资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。 设备加速折旧:制造业企业新购进的固定资产,可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。 创新人才奖励:首次取得国家高新技术企业证书后可享受奖励10万元;再次获批的,申报县科技计划项目时优先支持。 财政拨款:依据各申报区域不同的财政奖补政策,企业享受不同数额的财政拨款。

请问目前高新企业的优惠政策是怎样的,有哪些优惠政策?但是现在小微企业所得税已经很优惠了,高新的优惠可以叠加享受吗?
不是高新技术企业,但有研发费用可以享受哪些优惠政策
高新企业能享受哪些优惠政策呢?麻烦老师回答下!
老师高新技术企业,可以同时享受小微企业优惠政策和研发费用加计扣除吗?这两个政策先享受哪个政策?
想问一哈老师高新技术享受哪些优惠政策
你好 我当时把四季度的企业所得税为了避免退税强行做成了负数 但是企业所得税年报我又按照真实的做账利润来交税的 现在电子税务局25年四季度的报表和企业所得税报表不一致 是不是需要修改12月的报表?这样是不是会产生滞纳金
老师,居间费用开现代服务的项目名称可以吗?
请问我们5月份没有发工资 ,5月份研发人员的社保是由公司承担的, 需要全部归集为研发费用吗 可以不归集吗
你好!我公司是外贸企业一般纳税人,刚走一般贸易0110出了一单样品去韩国,这批样品是不收汇的,供应商也是免费为我们打样,数量会与其他量产的产品一起开票给我们,请问这种情况,我们要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,公司找已经离职了美工做了几张图,支付给美工的750元按什么申报个税才可以税前扣除?按劳务报酬的话申报个税的话,是不是还要这位离职的员工开发票给企业,企业才可以税前扣除?是有750的劳务报酬的话是不是不用交个税的?
老师,公司找已经离职了美工做了几张图,支付给美工按什么申报个税才可以税前扣除?按劳务报酬的话申报个税的话,是不是还要这位离职的员工开发票给企业,企业才可以税前扣除?
老师,我个人卡收客户的货款,然后再把货款转给供货商,我和供货商签订的代销协议,并且个人下无公司,那我个人卡流水被查到,我这个要以我赚取的差额部分交税,还是收款部分交税呢
老板家属也在公司任职,去年租赁他家属名下的房子出租给公司,也给租赁费了,今年可以无偿使用不付租金吗?
老师,前会计没有做台账,如何去查固定资产科目什么时候入账的,折旧了几期,还剩多少?
租出去的几百万的无人机,做固定资产,折旧是几年呢
老师,形成和未形成无形资产都是200%吗?
不是的 形成了才是百分之二百 未形成的是175%
老师,比如我账上做了10万研发费用,那报税的时候,可以抵17.5万?
同学你好 我看了下最新的政策未形成无形资产,费用化支出100,合计税前可扣除200;形成无形资产的,成本100,税法上按照200提摊销。
老师,费用化的,是不是账上做了10万,报企业所得税的时候,再加10万,是不是这个意思?
对的 可以扣除20万的
好的,形成无形资产的,就相当于30万
形成无形资产的也是20万的
哦,好的,老师,那其实形不形成,都一样的?
是的 这个都是百分之百加计扣除
好的,谢谢老师!
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