你好 不需要的,这个是更正以前年度的

补缴以前年度的房产税,记账时直接计入税金及附加了,以前年度的所得税汇算清缴没有做更正,在今年的所得税汇算清缴时把补缴的以前年度房产税调增可以吗?
补缴以前年度的房产税,在本年度所得税汇算清缴时需要调增吗?以前年度的可以税前扣除?
老师,审计公司说招待费需要附件上,招待时间和招待地点,会计学堂有模板吗
老师,有个税务问题想咨询一下
请教董孝彬老师: 1、企业所得税方面,按国税函〔2008〕875号,退货只能在2025年冲减B设备对应收入,豁免的122.5万应收款要按国家税务总局公告2011年第25号做坏账损失,留好违约协议、退货入库单才能税前扣除,要是把227.5万混在红字发票里平账,等于虚减应纳税所得额,同样要补税;为什么只能在2025年冲减? 2、老师 不能全额开具350万红字发票和B设备会计分录是不是冲突了 我现在迷糊了,到底能不能开红字350万发票?
企业所得税税负率=企业所得税应缴纳税额/不含税营业收入*100%,老师,这个公式有什么问题吗
国内物流段的所有物流单据跟发票是不是都要提供,例如从供应商到公司仓库,从公司仓库到港口
企业所得税方面,按国税函〔2008〕875号,退货只能在2025年冲减B设备对应收入,豁免的122.5万应收款要按国家税务总局公告2011年第25号做坏账损失,留好违约协议、退货入库单才能税前扣除,要是把227.5万混在红字发票里平账,等于虚减应纳税所得额,同样要补税;为什么只能在2025年冲减?
老师,一般纳税人选2007会计准则,还是小企业准则,还是啥
老师,我们从a买货卖给b公司a没有给我们开发票 我们可以给b开发票吗?
汇算清缴时需要做纳税调增利润吗?以前年度的房产税可以税前扣除吗?
需要调整的,你这个是调整以前年度的
那就是还得改以前年度的报表,改完,该退税退税吗?
是的,你的理解是正确的
老师,你的两次回答有点自相矛盾
那你还是要更正以前年度的阿,我前后的回答都是在说调整的