你好,金额有多少了,如果不多就直接在今年确认费用
老师,9月份分别付了9月和10月雇主责任险,都没有取得发票,可是我把付9月份的做成了管理费用,忘记做成预付账款了,10月份的做的是预付账款,发票在10月份时取得了,2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊?
老师,1月份有张专票一直没有下账,勾选平台在1月份已经勾选认证了,现在这张发票咋进行账务处理呢
老师之前记账没有收到发票记得是借:财务费用——手续费贷:银行存款,那我现在一下收到这1-10月份的发票该咋记账
@郭老师 老师我那张发票是去年5月份开票的,那我现在把他入23年1月的账,那我的记账日期我怎么选
@郭老师 老师我那张发票是去年5月份开票的,那我现在把他入23年1月的账,那我的记账日期我怎么选
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司
本月有未见增值税影响当月利润吗
超市发售购物卡,先给购卡单位开具不征税预付卡发票,等顾客消费后,是不是还要再根据消费明细开具正式的销售发票呢?
老师,行政事业单位收到不征税预付卡发票,可以直接拿发票入账吗
8月的出入库单,做账可以做到九月吗
老师,老板付出去两笔钱,问可以开在一张发票上嘛
司机和装卸工出去送货的误餐补助需要发票报销吗?还是直接并入工资?
老师我们单位有两张进项发票失联了,税务局要求做进项税转出,已经申报缴税了,账务怎么处理?
老师早上好,请问委外的产成品成本回到我司仓库就是存货了是吗,比如7月入库委外品,成本原材料加加工费就是200万,就是说我委外存货有200万是这意思吗?媳妇200万等于委外成本核算表的200万
老师,请问客户来公司视察,产生的住宿费用等,我司可以报销到客户的卡号吗?打款备注“报销”可以吗
2万多,我不知道应该咋做了
1.可以直接做到今年 借:管理费用 贷:银行存款/其他银付款 2.也可以追溯调整,分录 借:以前年度损益 贷:其他应付款 补税(以下如果不盈利不用做) 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:盈余公积-法定盈余公积 贷:利润分配-未分配利润