你好,这个是属于购销合同需要缴纳的
请教下。公司的主营为商业地产出租,租赁合同金额写的月租金,租期在合同中单独说明,有3~8年不等。请问这样的状况,公司是否可以根据每个月的主营收入(租赁收入)在所属期进行印花税申报?还是说一定要在租赁合同签订好后就把3~8年所有租金对应的印花税全额缴纳?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
老师早上好。23年8月新成立的公司A,注册资金500万还未到账。 1.营业执照有发下来,是不是要交权利证照的印花税5元,由于A公司核定的印花税是季度缴纳(税种:印花税-营业账簿),权利证照这个在电子税务局上是没有核定的,那只能去税局买票贴花了吗? 2.等实际收到公司注册资金,再按照万分之5交印花税吧 3.现在新公司A收到大股东公司的资金3万,银行转账未注明用途,我现在应该是挂"其他应付款"吧。然后新公司A又把这笔款银行转账转给了法人,我挂在"其他应收款",是吧
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
进口货物,交的进口关税怎么入账
生产型企业已经提交了退税申请,备案单证要上传到哪里去吗
老师。收购股权款怎么做分录呢
老师,单位买个二手车,收到二手车市场发票,这个钱我们能直接打给卖方吗
您好,老师,我们公司买了一个20万的产品,过几天退款不要了,但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿,我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀?是不是借:营业外支出还是其他应付款,贷:银行存款???
请问老师,政策依据是哪个呢?订单要缴纳印花税的政策依据
没有合同需要缴纳印花税。 1 、根据《印花税暂行条例》第二条的规定: “ 印花税的应纳税凭证包括购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、 技术合同 或者具有合同性质的凭证。 ” 2 、根据财政部关于发布《印花税暂行条例施行细则》的通知 ( 财税字〔 1988 〕第 255 号 ) 第四条第二款的规定: “ 具有合同性质的凭证,是指具有 合同效力 的协议、契约、合约、单据、确认书及其他各种名称的凭证。
购买酒按照买卖合同千分之0.3缴纳对吧。
对 也就是万分之三的税率缴纳
请问老师,2023年4月份的时候购买了,酒23万,但是当时的财务没有申报印花税,我看了一下,单位是按次申报的,我只能在2024年2月补充申报了,请问我可以把合同日期写在2024年2月吗?
可以 你按照申报的日期填上申报了就可以了