你好,没问题,这个是可以抵扣的,只要你们不是简易计税就行

我们公司既有销售材料业务,又有劳务分包业务,然后我们公司给甲方来了简易计税劳务费的专用发票,然后我们公司又把劳务分包给其他公司,其他公司给我们开了3%的专票,我们可以进项抵扣吗
老师,我们是被挂靠方,我们有个项目是一般计税,我给开发公司开9的专票,我们只把劳务分包出去,也就是清包工,我们可以和劳务公司签订简易计税吗?对方给我开3%的普票可以吗?这样我就不能抵扣了,挂靠方说辅材能多开点专票给我抵扣,可以吗
请问,我们是建筑公司,对方给我们提供的劳务专票,税额可以进行抵扣吗
老师,对方项目中劳务是建议计税,我公司给他们开具劳务普票,那我公司开进来的同一项目劳务专票我可以抵扣吗?
老师,如果公司不具有转包资质,劳务部分由劳务公司提供,那么对方应该给我们开劳务费还是工程服务的发票,如果开劳务费我们在合同里注明由他们负责申报工人个税可以吗?这个劳务费可以开专票吗?如果开了专票我们可以抵扣进项吗?开专票有什么风险?
个税退税那边,有本地和异地单位申报,选本地,还是两个都要退税操作
老师,申报个税是做的零申报,但是零申报完之后,其中有一个同事产生税费了。 我这一次没有选那个专项附加扣除。 是不是这个原因?才产生的税费。 我现在要更正申报吗?如果不更正申报的话,下次再申报的话,由于这次没有选专项附加扣除而产生下次申报再产生税费?
如果个税退税那里,没有金额,和已缴金额,什么原因,都有缴,超了
甲公司开办幼儿园,购买桌椅,柜子50万,计入什么科目,数量较多?游戏找,玩具,品种较多计入什么科目?音乐器材计入什么科
企业会计准则下,可以用以前年度损益调整这个科目吗
老师,员工的个人公司承担,这个怎么做分录
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗?
老师,公司收到的投资分红是不是免税的?
小规模企业申报企业所得税时:在营业外收入:您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,,这栏要填普票的2%吗
请问下小规模公司1季度专票应交增值税100元,普票应交增值税5000元,季度末结转增值税分录怎么做
简易计税就不可以抵扣是吧?
对,要是简易计税就不能抵扣的
我们是一般纳税人开具的劳务费是3%,是不是已经按简易计税算了?
对,那你这种情况已经是简易计税了
我们是简易计税和对方给我们开来的发票也用关系吗?只要我们是简易计税对方给我们开具的劳务发票都不能抵扣吗
对因为你们简易计税 所以不能抵扣进项