同学您好,当时是怎么做的分录呢
管家婆怎么冲销预收,做单子的时候把微信收款做成预收账款了,做收款单,科目用预收账款,这笔款项不会减少反而增加了
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
20年有一笔业务本来预收了一笔款项,开票时忘记那笔预收了,做到应收账款里面了,现在要调整的话怎么写分录?这个是之前的分录1.预收时:借:银行存款 9500贷:预收账款9500 2.开票时:借:应收账款31800 贷:主营业务收入30000 应交税费-应交增值税(销项税额)1800
老师,同一笔款项同时做了应收账款和预收账款,现在要把预收帐款冲回,怎么做分录?
同一个客户,预收和应收处理问题:1、收到预收款时,分录是:借:银行存款 贷:预收账款-甲; 2、货物售出时,分录 :借:应收账款-甲 贷:主营业务收入 ,应交税费-应交增值税(销项税额),3、预收-应收对冲,分录:借-预收账款-甲 贷:应收账款-甲,这样对冲可以吗?还是同一个客户要保持同一个科目账户处理比较好?
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
老师不好意思,我忘了当时怎么做的了,现在资料不在身边,等我看了再来问吧
好的,到时候发我看下呢
好的谢谢老师
不客气,希望可以帮到您