您好, 这个是会影响年底的财务报表的
老师 企业所得税零申报或者数据有误的统一在年终汇算清缴更正可以的吗?会有什么影响
老师 明年企业所得税汇算清缴 主表纳税调增,财务报表利润表需要调整吗
老师,我们本来是点击第四季度财报报表申报,结果点成年度,这种有影响没有呀,因为企业所得税汇算清缴还没开始,我要调增数据,特定现在申报的年度财务报表数据有差异,这个有影响没有呀
老师你好!请问电子税务局中财务报表年报同去年第四季度报表是一样吗?所得税汇算清缴后,如果交企业所得税会影响些报表吗?
所得税汇算清缴要纳税调增,财务报表年报有影响吗?
哪位老师弄过建筑公司融资上传的资料呢,我们给融资工资上传的资料说是没按会计法,会计准则弄,我从网上找的是总则是叙述
老师,1、我们公司跟兼职主播签订直播销售服务的合同,然后签的是150每小时的固定金额,和按销售收入1.5%的佣金,每月直播26场,每场4小时,然后主播有自己的个体户,直播的账号是公司的,这种的话固定150的是不是要做坑位费,然后1.5%的是不是得做佣金,然后主播给我们开的发票是不是也要分类型开?主播以自己的个体来申报劳务报酬所得,按20%来预缴?2、然后还有一种方式就是主播开销售服务1%增值税的发票,然后按经营所得来申报个税,3、主播和公司同时注册使用京灵平台,老师这三种方式哪种风险小些
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
@董老师,继续研究研究
一年期间有无票支出正常做成本了,每个季度的利润都是负数,没有交过企业所得税,在汇算时都没有发票,那些无票支出的成本都要调增,补交企业所得税,我的理解对吗?老师
对的 纳税调整以后 应纳税所得额变成正数了 就需要交税 所以你的理解是正确的
不明白的是:年底有一套利润是负数的财务报表,汇算时又补交了税款,汇算的数据要不要跟着去改财务报表?
财务报表不需要修改,因为纳税调整是税务↑的调整,报表不需要动。
还是说把该补的税补了就行,财报就是之前的财报,没啥要改的?
对,该交税交税 纳税调整的账上不用动
账是账,不用动?只要把税交了就可以了?
对 把税交了 做账了就成了。
那今年缴税的那笔钱怎么记账?交的是去年的钱?
对 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借应交税费-应交所得税 贷银行存款
用‘以前年度损益调整’这个科目是企业会计准则,这样记账,那小企业会计准则呢?
而且用‘以前年度损益调整’不是还要去调报表?
借利润分配未分配利润 贷应交税费应交企业所得税就行了
而且用了‘以前年度损益调整’不是还要去调整报表?调整报表怎么调?
《小企业会计准则》没有以前年度损益调整,用利润分配未分配利润就可以
这个需要调整之前报表的期初数