你好 付款的 借:其他应收款 贷:银行存款 借:工程施工 2000 贷:其他应收款 2000 退回的时候就做 借:银行存款 贷 其他应收款
2017年1月,企业销售大型专用设备,合同条款:订立合同时收取货款的30%定金,并在收到定金时按照设备全款开具了增值税专用发票,半年后2017年7月份设备交付安装完毕投入使用,并收到设备价款的60%,剩下的10%作为质量保证金,保证两年后没有质量问题客户才付清余款。到现在2020年底,设备使用良好,客户一直以各种理由拒绝付清10%的质量保证金,市场部评估收回质量保证金的可能性已经极底,应该如何账务处理才能减少应纳税所得额。公司这样的客户比较偏多,在订立合同时就预估有极大的风险收不到最后的10%的质量保证金,可以一直不确认这10%的收入吗?
1.1日,向CFT公司赊销EP,产品50件,增值税专用发票上载明:单位售价为2000元.价款计100000元,增值税税额为13000元。为及早收回货款,在合同中规定现金折扣条件为“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因质量出现严重问题被退回该商品的销售收入已确认,销售成本已结转,但货款尚未收取,EP产品的单位售价为2000元,价款共计为30000元增值税税额为3900元单位售销售成本1000元。3.8日,收到转账支票一张,CET公司付清其所购商品货款。4.13日,向HFC公司销售一批一产品,100件单位售价2000元,增值税税额为26000元,由于是成批销售,给予该公司10%的商业折扣,商品已发出,货款已收存银行。5.18日,销售给HXT公司的50件EP2产品到货后HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2产品的货款。
1.1日,向CFT公司赊销EP,产品50件,增值税专用发票上载明:单位售价为2000元.价款计100000元,增值税税额为13000元。为及早收回货款,在合同中规定现金折扣条件为“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因质量出现严重问题被退回该商品的销售收入已确认,销售成本已结转,但货款尚未收取,EP产品的单位售价为2000元,价款共计为30000元增值税税额为3900元单位售销售成本1000元。3.8日,收到转账支票一张,CET公司付清其所购商品货款。4.13日,向HFC公司销售一批一产品,100件单位售价2000元,增值税税额为26000元,由于是成批销售,给予该公司10%的商业折扣,商品已发出,货款已收存银行。5.18日,销售给HXT公司的50件EP2产品到货后HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2产品的货款。
某事业单位2021年1月份发生如下业务,要求对业务进行处理1、收到零余额账户用款额度到账通知书本月获得授权支付额度8万。同时提供专业业务服务取得收入5万元,存入银行。2、接受捐赠材料一批,发票上表明价值30000元,另以现金支付运费800元。3、收到代理银行转来的财政直接支付入账通知书,开展某专业业务活动所发生的费用7万元4、职工(后勤人员)报销公务卡支付的差旅费2000元,通过财政授权支付方式支付(尚未取得支付凭证)5、通过银行存款转账,使用其他资金补助下属单位燃气改造款5万6、收到上年已经确认坏账的其他应收款000元又收回来,款项以存入银行7、计提并支付单位管理人员工资10万,其中代扣职工住房公积金1.2万,代扣代缴社会保险费1.5万元,代扣职工个人所得税1000元,款项已通过财政直接支付方式转入工资账户和住房公积金账户8、组织单位管理人员和专业人员外出培训,分别通过财政直接支付方式支付相关费用20000和15000元9、财政直接支付方式购入一套专用设备,价值0000元,扣除质保金(6个月后支付)20%后全额支付,设备已交付使用10、期末盘点现金短缺
老师好!公司在2021年2月1日由项目副总经理联系和私人(乙方)签订了工程意向协议,协议里说诚信保证金50万元转入我个人账户(现在我已经让公司出县授权委托书)。之后我看合同后拒绝,要求转公户,可项目副总总有一大堆理由,之后我要将款项打退回乙方,项目副总不同意,最后让我将款项转给另一个人,由她用个人账户去支付。现在我打算离开公司了,要不要让法人在授权委托书上备注一下:同意按授权委托书上办理,某某某收款后及时转入某某账号(卡号:)要不要这样写? 至于我转款后对方(她已辞职)没给我收据,我应该怎么处理完善?麻烦老师指点一下怎么陈述?以免后期我解释不清楚 像这种情况下我会不会有什么风险?如果有的话,我离开之前如何完善?麻烦老师指点怎么处理?应该注意及提防哪些?
现在从九月一日开始要买社保,现在劳务公司如何做才可以更加节省成本,现在本来就要申报个税就很麻烦了,再现在又要买社保,劳务公司的利润率也来也不大,如何做呢
老师,辅助材料的收发存本期入库大于科目余额表本期发生 收发存没错 冲上月暂估和本月暂估也应该没错 那怎么查下哪错了
我们新开了一家公司,8月份开了一张发票,但是没有费用,如何合理避增值税呀?
老师,公司提供集成安装和集成服务,属于增值税现代服务类别吗?
老师 我把5月份的账录入快账了 4月 期初金额录入显示这个 我应该怎么查找?
请问老师,我们被环保局处罚了,这个税务还是申报环保税?
你好,请问你们是一家水产养殖公司,购进鱼每年有两千多万的专票开进来,但是卖出给农户别人都不要票,这个问题怎么解决,而且钱都是转到微信和私帐上,全部报无票收入吗
我司想在上海设立非独立核算分公司,1如何做纳税申报。企业所得税需要汇总申报,汇算清缴总公司应该要纳税,分公司暂不参与经营,应纳税所得额需要按比例分给分公司缴纳税款吗? 问题2:如果CEO是外国人,做法人会有什么风险
项目结束后,研发技术服务怎么结转成本
公司给员工缴纳社保的话,是不是必须用公户给员工发工资?要不然到时候查询不到工资发放的流水,社保局会不会认为是挂靠社保?
质保金2万 扣2000 退回1万8呢
借:银行存款 18000贷 其他应收款18000
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那扣掉的2000呢
借:工程施工 2000 贷:其他应收款 2000
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放到工程施工?这个项目已经完结了 这样怎么平工程施工科目余额
你好 这个科目具体怎么进 要看业务实质 如果摊不进了 就进管理费用的哈
放管理费用也不太对吧?项目扣款呢
你好 其实这个就是项目的成本 摊不进就放销售费用的也是可以的
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