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代账公司接回来的账,科目余额与实际发生不符怎么调整

2024-02-02 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 13:00

你好!具体什么科目不相符?一般是找个科目先挂起来

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快账用户5981 追问 2024-02-02 13:26

现金,银行,往来,都不对

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齐红老师 解答 2024-02-02 13:39

你好?现金,银行少了计入待处理财产损益,多了计入其他应付款,查明原因在处理,往来需要查明后在调账

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快账用户5981 追问 2024-02-02 13:41

老师,就是我们还是得接着用代账公司给我们的科目余额表建账,就是后面不对的查明原因调整对吧

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齐红老师 解答 2024-02-02 14:00

你好!是的,先建账,后期调整

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你好!具体什么科目不相符?一般是找个科目先挂起来
2024-02-02
你好;   不符合; 先 延续他们的期末数据 建账;然后 在核对现金 和银行明细账  在调整  
2022-10-11
同学你好,可以按外账公司的期末余额,做期初余额的,后续不实的通过盘点,做盘盈盘亏处理即可。
2022-07-02
你好,通过营业外收支科目调整的
2022-08-23
同学,你好 函证各个客户,核对金额,然后调整账目
2022-02-26
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