您好,这个可以先记入其他应付款,后期转实收资本
老师,就是我一家公司用那个票代就是那个发票开票的那个票贷贷了一笔款,但是他必须是打到私人的账上,然后是以法人的名义贷的,但是要打到私人的卡,然后到时候,这个样子的话没办法做公司的成本,并且这个如果说以个人的名义贷给公司的话,那个个人还要缴纳,视同销售缴纳增值税这种怎么办呢?帮我一下吗老师?
老师,法人用公司名义办的小微贷,取得贷款是打到公户,然后转法人账上了,法人借去盖跟公司没有关系的厂房去了,这个怎么走手续,贷款最终是公司还的
老师,企业开办法人借的验资款,以法人名义存入银行,然后从基本户转回给被借款公司,同时还转了一笔借款的费用,这个怎么入账?
老师,我们从个体工商户购进货物,对方没有开公户,货款可不可以从我们公户付给对方的法人?如果可以,付款单后面需要附什么资料?如果不可以,有什么好的解决办法?
老师,法人走银行贷款200万用于公司经营,这笔钱银行让法人以个人名义贷款出来的,然后200万银行打给供货商,供货商把200万转给法人个人,法人个人再把钱转给公司帐上,然后每个季度扣利息,是从法人个人账户上扣,这个利息开公司发票的话,可以入公司账吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
就是会计科目先放在其他应付款里面,后期转入实收资本,那转入实收资本的原始凭证是什么呢
对转到实收资本的时候不需要附件的
直接就是科目调一下吗?那我计入到其他应付款里面的原始凭证是什么呢
这个比如付款的银行回单做附件就成
需要签三方协议吗?还有合同之类
这个让老板写个说明就可以
老师,说明具体怎么写可以给个模板让我参考一下吗?之前没操作过
这个没有具体模板,一般就是老板同意把其他应付款金额多少转到实收资本就成。
也就是老板把转给供应商的回单作为其他应付款的依据,到时候对转到实收资本的时候让老板写一个情况说明就好了是吧
对,没错,是的,这么操作就可以
好像其他应付款转实收资本的话需要交税吧
这个涉及印花税的呢