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老师,去年装修办公室只开了材料没开劳务发票,现在开过来,合并入到待摊费用,每月分摊可以吗?

2024-02-05 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-05 09:41

你好,可以的,没问题的哈

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快账用户3381 追问 2024-02-05 09:59

现在每月是按材料发票计算成3年分摊的,如果开进来劳务或一部分材料,合并到待摊费用,那从收到发票是不是要重新计算每月分摊额?例:9万材料票从23年1月开始分摊,每月摊2500元,现在才收到装修款剩余发票2万入待摊费用,那我2月就要把2万过去13个月的一次分摊(2万/36*13),从3月开始正常(9+2)/36按这个摊,这样理解对吗?

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齐红老师 解答 2024-02-05 10:07

能够分期楚是哪年的费用,那么就要补摊销23年的费用。今年的正常摊销

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快账用户3381 追问 2024-02-05 11:39

23年发票没来,老板也没说款还没付清,没做相应的账务处理。23年汇算清缴报表已报,金额不大的话,能不能计入今年

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齐红老师 解答 2024-02-05 11:40

可以修改23年的汇算的。还在申报期

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快账用户3381 追问 2024-02-05 15:23

不动23年的账,2万以内的金额怎么开票入账比较合理方便?

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齐红老师 解答 2024-02-05 15:26

按全责发生制,是23年的费用,只能在当年计入成本费用的哈。除非你不想税前扣了,那么做到24年,以前年度的做纳税调增

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快账用户3381 追问 2024-02-05 16:17

那我应该怎么做账务处理?

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齐红老师 解答 2024-02-05 16:22

关键你的处理方式选择那个?

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快账用户3381 追问 2024-02-05 16:27

入23的费用

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齐红老师 解答 2024-02-05 16:32

直接在23年做费用科目就是了哈,没别的的分录

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快账用户3381 追问 2024-02-05 16:57

要反结账吗?发票2月才收到

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齐红老师 解答 2024-02-05 17:01

是的,需要在23年计提的费用的。

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你好,可以的,没问题的哈
2024-02-05
同学你好 对的 这个直接转就可以了
2022-10-17
同学你好 计入长期待摊费用
2023-07-14
您好,最好是1个月1个月这样摊销
2022-01-14
你好,每次收到开始摊销,在开就加在原来的金额上。按照剩下的金额摊销处理
2026-01-26
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