您好,您这个是什么业务呢?

老师你好,我想咨询一下现金流量的问题。比如我有这样的一个分录,借:管理费用-1100, 管理费用1000 应交税费115.04 贷:其他应付款_A单位215.04 借:其他应付款_A单位1215.04 贷:银行存款1215.04 这个分录的现金流量如何分析,请教老师了
老师你好,2月份有一笔支出5万,分录 借:其它应收款 贷 银行存款 3月份收到发票 分录 借管理费用 货 其它应收款,其实这笔费用是要放成本,现在要怎么调整呢
老师:你好!请问内账,发放员工的工资,能否如下的这样处理。借:管理费用 生产成本 贷:其它应收款 现金/银行存款
老师好!比如说我这个月支付了一笔运费,会计分录借其他应付款公司名称贷银行存款,下月收到票借费用 进项税贷其他应付款公司名称,这样对不对啊!
我不承担贴现费用,直接背书给一家公司了就是借:其它应收款 待应收票据 这家公司给我转的现金 我借:银行存款,贷:应收票据 这样两笔该怎么写摘要呢 老师,实质是贴现换现金
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师问一下,生产企业全出口的,然后全部是免抵退还是按比例需要交免抵额的?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师您好,两家企业都是一个老板的,其中一家狗屎开票给另一家公司,已支付服务的方式开具的发票,我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司,而这家公司已服务为销售收入,所以收到的款项是收到的款项,而没有采购成本,成本是以劳务成本的方式结转的,但贷方是应付职工薪酬,然后结转到成本里,请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗?会计分录:接劳务成本,贷:应付职工薪酬-职工工资,借:主营业务成本,贷劳务成本,这样做可以吗?
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下