您好,可以计入福利费
老师你好,请问我们是一家民宿公司,我们公司的开票内容是住宿费,开票金额不走对公账,全部走法人个人账户回来,那请问做会计分录的时候,我可以直接借:其他应收款_法人 贷:主营业务收入,这样做可以?还是一定要先通过应收账款结转一下?
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
旅游公司内账。相当于公司帮员工购买粽子,我们已经收了员工购买粽子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,因为原本是想既然费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目
老师,员工工资比法人工资高,合理吗
老师,小规模纳税人,减免的教育附加和地方教育附加和有水利还需要当月计提或者做账吗?
1、构成权益交易是什么意思,并举例 2、发行股票买东西使用的是什么准则。
老师进项税留底是什么意思 我们应交增税是多少呢
老师好,个人所得税一般什么时候截止申报呢?
老师好,建筑公司扣完挂靠方的税费和管理费,应该转给挂靠方10万,又存在预交税款1万,这个是挂靠方垫付的,这样的话建筑公司是不是要转给挂靠方11万呢?
水利建设专项收入的计税依据是什么
老师,请问这样子 我的资产负债表正确了吗
为啥我申报企业所得税 提示显示没有申报的税种,营业收入,营业成本 利润总额都没有填写呢,6月份利润表累计有净利润的20多万呢
没有内销,只有外销货物申报增值税只填附表一免税18行未开具发票销售额,还有增值税减免税申报明细表出口免税序号1填6月关单收入,就这两张表需要填?首单没有退下来,附表二需要填吗?