借:以前年度损益调整- X 科目,贷:应交税费借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税

小企业会计准则,补交以前年度增值及附加税的会计分录,退回多缴以前年度的增值及附加税,会计分录。
补计提去年10-12月的税金及附加直接做税金及附加分录可以吗?不用以前年度损益科目可以吗?
小企业会计准则补缴以前年度增值税及附加,税务检查补缴,怎么做分录
补交2019年-2022年税金及附加,求会计分录?
补交以前年度税金及附加的会计分录
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司,对方让我们付款给他们,他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋
单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
请问老师,怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层?
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
请问老师,对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服,被申请人是谁,复议机关是谁?
借:未分配利润贷:以前年度损益调整-X
老师,实际操作的时候这个多交的所得税是季报的时候该,还是年报的时候,在哪填写
在年报的时候申请抵或退
具体是填写在哪呢
退税流程:电子税务局我要办税,一般退(抵)税管理,误收多缴退税-点退抵税费原因:误收多缴退抵税申请退抵税(费)方式即可
我的意思是在汇算清缴的时候怎么填写
需要更正以前年度的纳税申报表
如果补交的是20年的税金及附加需要更正20年的汇算清缴报表是吗,在哪填写
学员您好,是的,对的
退税这个需要和税务局沟通吗,修改在汇算清缴报表的哪个位置啊
学员您好,这种情况是要的。申请他们会要审核
我按你那个步骤点进去以后,没有退税明细,这个是怎么先申请啊
学员您好,您有截图吗?
老师,你看一下
这个税不退是不是也可以
学员朋友您好,征收项目填
在哪呢征收项目
我是不是要先修改汇算清缴的申报表
学员您好,是的,对的
那这个钱不退可以吗,如果修改比较麻烦
你说的这种也可以的。企业也可以选择放弃