是滴,就是那样子的,是个人部分社保
老师申报个人所得税本期收入填写的时候是填写没扣出社会保险金额,还是填写已扣出保险金额啊
老师您好:自然人工资申报时老师您好:工资2500社保三项合计扣除293.42请问 是在本期收入栏填写吗?填那个金额呢
老师好,员工的个人社保由公司缴纳,我做账的时候做到员工福利里面的,那我在申报个人所得税的时候需要填写的基本养老金是不是填写0,然后把这笔个人缴纳的社保费用填写在本期收入一起?
老师,申报个税的时候本期收入是填写扣完社保费用以后的金额吗
申报个税时,本期收入填写的金额是3019.48(扣除社保后的金额),实发工资是2816.05(这个是扣除上月未扣个税金额)。 请问本期收入应该填写那个金额呢?
公司要注销,应收账款有贷方余额怎么平账
请问老师,融资租赁1元名义货价最后支付时如何做会计分录,前期入账时没有体现这个1元名义货价。
年末本年利润余额是不是都需要转到利润分配
你好!我们给挂靠公司开了机械租赁费发票,结果甲方给挂靠公司按人工工资付了款,对方下账了,我们怎么去下账?
老师:您好! 张三给公司提供企业服务,张三找税局代开一张企业服务项目的700元成本票给公司,公司个税系统没有提示这个需要代扣缴,网查劳务报酬所得起征点是800元,现在,我公司就不需,对张三做代扣缴劳务报酬个税了吧?
请问老师,如果一个员工一个月请了好几天假,算工资是不是用他实际上班天数×他每天的工资
我司为小规模纳税人需要向银行贷款来建设新厂房,因我司资质不够借用A公司(一般纳税人)来贷款,A公司法人收到贷款,由A公司法人转入到我司公户,所产生的利息我司支付给A公司法人,由其付给银行,请问我司收到的借款,支付的利息分别该如何做账,如何完善原始凭证?A公司和我公司为同一老板,老板不是法人,
我们有一笔材料款,对方开了30万的发票,然后我们的货款只用了25万元,然后其中有5万元的发票是对方多开的,这个对方又现在红冲不了了,现在这个5万元的发票我们账务处理应该怎么处理?
老师,请问下,汇算清缴的职工薪酬那个表的税收金额是填哪个数?
建筑咨询公司有10多家分公司正常吗