你好,你跟你税务局那边说一下的,你这边没有做成本也没有抵扣 也不需要进项转出,然后你账上借利润分配,未分配利润待预付账款不需要调整。

我开出的普票,对方是医院,两年了还没付款,也没把发票入账,现在购买方要求我重新开一个金额小点的发票,我方应该怎么做?税务和账务有没有影响
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
老师您好!请问我公司在6月取得一张运输发票由于对方没有备注,发票已被我们认证做账,现在专管员通知我们这张发票不能入账,我没有叫对方重开金额小了点,所以要进项转出另外成本也要全部转出等于说这张运输发票整张金额地不能入账,请问我怎么做分录。
我们开了专票给对方,也已经寄出,快递也送到了,但是对方让快递放到他们的门卫室,现在票不见了,回来找我们,我们说复印两份记账联盖章给她们入账抵扣,但是她们不同意,想问下还有什么办法吗?然后我们说让对方写个重开证明盖章给我们,我们用这个证明做附件去冲红之前的发票,再重新开给他们,这样的方式,可以吗?还是说一定要去挂失发票,但是我们的记账联还在啊
21年开了一张10万的普通发票,现在对方单位说没有收到,也不愿意用复印件加盖公章为做账凭证,要求我们重新开具发票,那么问题来了,我们就开了两次10万发票了,请问原来那张发票我们可以直接做红冲处理吗?没有发票第二联原件
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
老师,我们是加工制造业,公司有好多产品,哟想问一下,2025年12月我们只生产了一种产品,是不是所有的厂房折旧,水费电费等都摊到这一个产品上去啊?
老师 我们公司出去团建 发生的餐费 住宿费 导游的讲解费 这些该计入什么科目呀
老师好,都说劳务派遣差额不能按5个点了,一律按六个点来开了,可我们看了税务总局2026第10号公告没有提及税点问题呢,请问相关政策在哪里看呢?
这是去年的账,我也不用调整去年的利润,直接在今年2月的账上借未分配利润贷预付账款就行了对吧
是的,对的,是这么做的。
税务局那边我应该怎么处理呢
你跟你税务局那边说一下的,你没有做成本费用没有抵扣增值税所得税
今天税务局那边发给我一个文件,我看上面写着要求我们联系开票企业缴纳税款,解除异常凭证,如果没有完成这条则要求法人或财务负责人去税务局约谈
你跟他解释一下不行吗?
我明天问一下税务局那边,感谢老师
可以的,可以问一下的,不用客气,工作愉快