在中国,如果房东去税务局代开发票,是需要交一定的税费的。这些税费可能包括房产税、个人所得税等,具体税种和税率可能因地区而异。因此,房东代开发票并不是免费的。 对于您公司来说,如果需要房东提供发票以便进行报销或入账等操作,建议您与房东协商并明确相关税费由谁承担。如果房东同意承担税费并代开发票,那么您公司就可以拿到正规的发票进行报销或入账了。 需要注意的是,如果房东不愿意承担税费或者无法提供正规的发票,那么您公司可能无法获得合法的报销或入账凭证,这可能会给您公司带来一定的财务风险。因此,在与房东协商时,一定要明确相关要求和责任,并确保最终能够拿到正规的发票。
老师好,我作为公司的代理人与房东签了租房合同,然后现在我们公司需要房东个人给我们公司开发票,房东需要带哪些材料去税务局开发票。我可以代房东去开发票吗?
老师,我们单位可以报销个人房租费用,但是要让房东去税务局代开租赁发票,房东可以直接代开公司抬头的发票吗
二房东是个人租房子给我们公司,能不能二房东个去税务局代开发票,但是二房东没有产权,能不能代开发票给我们
公司租股东个人的房子作为办公用房,合同日期是2020年6月工2023年6月,房费2023年6月给付的,共24万。请问,1、股东个人可以现在去税务局代开发票吗?要交什么税?交多少?2、如果股东个人没收到房费,可以凭租房合同去开发票吗?
我们公司是租的房子 转给房东了6万元 但是没有发票 如果房东去税务局代开发票 需要交钱吗? 还是说可以税务局可以免费开发票?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
那去代开发票 会收取多少费用呢?
如果是免税的话,不需要费用
怎么晓得是不是免税呢?
如果超过增值税起征点500元的,就是需要缴纳增值税。超过800元,才需要缴纳个人所得税未到起征点,不用代扣个税
哦哦 明白了 那如果不去代开发票 是不是需要纳税调整 这个6万元具体该填在企业所得税年报的哪个表里里呢?
填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他
那其他表还需要填不
你好,不 要的,这种情况 不要的。
那就是填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他账载金额那个位置嘛?
是的没错, 是这样的
老师 那纳税调整后 账上需要处理吗? 需不需要做什么会计分录