在中国,如果房东去税务局代开发票,是需要交一定的税费的。这些税费可能包括房产税、个人所得税等,具体税种和税率可能因地区而异。因此,房东代开发票并不是免费的。 对于您公司来说,如果需要房东提供发票以便进行报销或入账等操作,建议您与房东协商并明确相关税费由谁承担。如果房东同意承担税费并代开发票,那么您公司就可以拿到正规的发票进行报销或入账了。 需要注意的是,如果房东不愿意承担税费或者无法提供正规的发票,那么您公司可能无法获得合法的报销或入账凭证,这可能会给您公司带来一定的财务风险。因此,在与房东协商时,一定要明确相关要求和责任,并确保最终能够拿到正规的发票。

老师好,我作为公司的代理人与房东签了租房合同,然后现在我们公司需要房东个人给我们公司开发票,房东需要带哪些材料去税务局开发票。我可以代房东去开发票吗?
老师,我们单位可以报销个人房租费用,但是要让房东去税务局代开租赁发票,房东可以直接代开公司抬头的发票吗
二房东是个人租房子给我们公司,能不能二房东个去税务局代开发票,但是二房东没有产权,能不能代开发票给我们
公司租股东个人的房子作为办公用房,合同日期是2020年6月工2023年6月,房费2023年6月给付的,共24万。请问,1、股东个人可以现在去税务局代开发票吗?要交什么税?交多少?2、如果股东个人没收到房费,可以凭租房合同去开发票吗?
我们公司是租的房子 转给房东了6万元 但是没有发票 如果房东去税务局代开发票 需要交钱吗? 还是说可以税务局可以免费开发票?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那去代开发票 会收取多少费用呢?
如果是免税的话,不需要费用
怎么晓得是不是免税呢?
如果超过增值税起征点500元的,就是需要缴纳增值税。超过800元,才需要缴纳个人所得税未到起征点,不用代扣个税
哦哦 明白了 那如果不去代开发票 是不是需要纳税调整 这个6万元具体该填在企业所得税年报的哪个表里里呢?
填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他
那其他表还需要填不
你好,不 要的,这种情况 不要的。
那就是填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他账载金额那个位置嘛?
是的没错, 是这样的
老师 那纳税调整后 账上需要处理吗? 需不需要做什么会计分录