对的,是的,是这么做的。

请问2019年的奖金,公司在2020年7月份才发放,所得税汇算清缴及税审报告都已经出完了,如果我做为2019年的费用的话,需要进行以前年度损益调整,如果我做为2020年的费用就不需要调整是吧?这两个年度的费用各有什么区别,那个更有利?
老师,我问下年报利润表上的研发费用和所得税汇算加计扣除研发费必须相等吗?如果不想等需要所得税调减吗?为什么专管员非说要相等,不想等就要调减,可是这二个金额不可能相等啊?除非我自己做的研发费和审计的金额没有出入,我说的对吗?
老师,关联企业之间的借款去年计提了利息费用,但没有收到发票,公司决定不计利息,去年计提的利息要冲回,现在还没有做汇算清缴,我是不是在汇算清缴时做纳税调增,在1月份调账时直接冲财务费用,还是用以前年度损益调整,另外,去年是负利润,不需要交企业所得税,那我调账时不需要考虑所得税了,是吧,反正没有交税
你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
老师,填写汇算清缴企业所得税年报的时候,因为有纳税调增的事务,所以补交税款了,我想问一下,对应报送财务报表年报的时候,我是不是需要把财务报表的未分配利润以及应交所得税做相应的调整啊
老师请问固定资产净额在资产负债表中有列示吗?可以用固定资产账面价值这个数代替吗?谢谢
请问老师,个体工商户在单独申报B表时有700元的退税,但在汇总申报C表时却需要缴纳5000多元的税款,这种情况应该如何处理?
我们请搬运工搬仓,报销搬运工餐费,这个记入管理费用,二级明细是什么?
午餐肉的税收编码是多少
老师,员工拿2023年的发票来报销,能报销吗?
老师,两家单位,一家把在建工程计入了在建工程,另一家把他这个在建工程项目挂成合同合同负债怎么给他俩 调一致?
无票收入出口到国外,我开的是13%的普票,那要不要在出口应征报关单用途确认
我们是小规模怎么给个人开发票
您好老师,一个人因中途入职那25年申报工资的月份就达不到12个月,或者达到12个月但因为一半是在旧电脑中申报,一半在新电脑中申报,那26年2月份申报所属期26年1月份工资时这个人能享受每月是5000元,年就是6万减除费用吗?
老师 我买了装载机318000 可以当月一次性计提折旧吗
就是比如有些招待费,需要视同销售的,是不是账务上不需要处理,就是汇算的时候填一下纳税调增啊?
你好,账上借销售费用,贷库存商品应交税费,然后你填写视同销售明细表。
用于招待的酒,只是说不能进项扣除,送礼的那种才需要增值税视同销售吧?招待的应该只需要所得税视同销售吧?
你好,送礼的这些你们买来的时候可以抵扣,因为你送出去需要视同销售缴纳增值税,所以这一部分不需要转出啊。
我们的不是送礼的,招待用的
你好,那招待的是不是送礼呀?送礼客户住在外面人
酒水,请客户吃饭的时候消耗的
你好,那也是招待用了,送礼的。需要视同销售。
不对吧,交际应酬属于个人消费,税法只是说不可以进项扣除,没说增值税视同销售啊? (财税2016年36号)规定,外购商品用于个人消费的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。即外购货物用于个人消费的,无需视同销售确认销项税额
会计实务 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
赠送和现场消费掉是2回事吧?
一样 我们这边税务局就看实物 不管你是当场消费还是拿着礼品去