这个费用会不会大于他消费的,不大于的话,你可以充收入,但是你之前给他开了发票的,需要红冲。
老师我们家这个企业,他是做那种就是给工地提供场地平整,或者是给工地提供设备呀,就是这种业务,有的时候自己也有一些个运输业务,就是我们家自己有车,然后工地需要进行土地平整,我们去给平整,或者是把这个设备租给工地啊,就是这样的业务,但是我不太会处理,就是成本科目用什么我不知道。 就是,我是用工程施工呢,我觉得好像还有点儿像用不上似的,但是那还用什么用劳务成本吗?还是说我怎么做呢?
老师,个人(不是我们公司员工)给我们公司拉的客户。我们需要给他们支付提成,让他们开具劳务费发票,他们又不愿意按照劳务费交纳税款(代扣代缴),我们领导的意思,说好了提成13000,就要支付给他们13000,让他们个人和我们公司签订临时用工协议,按工资发放,这样可以么?还是怎么处理比较合适呢?
老师您好,我想问一个问题,我们委托生产销售的图书,是国外作者撰写的那个图书版权,等于是国外人帮撰写的,等于是国外人给提供提供服务,然后我们给他劳务费,以后等于是这个版权费就等于是我们自己的了,我们来决定生产的数量 ,问题是这个版权费我们要怎么摊销?怎么账务处理,是做到生产成本里,还是做无形资产
老师,我们借了别人的¥50,0000,然后2021年每个月都支付了5000块钱利息费用,我做账的时候都是借财务费用,利息,贷银行存款,可是现在我才知道他收的利息,要给我们开发票,可是他也没有一直都没有给我们开,他也不愿意去开,那这样子的话我应该怎么处理?
老师,请问下我们挂靠的一家单位就是劳务的话一定要走代发系统出来给工人自己卡上 不像其他单位可以直接付给劳务班组 但是这劳务班组提供的工人每次都不一样 而且我们也不是每月都发 都没有申报过个税 这咋处理啊
小规模第二季度开了26万的发票,没有超过30万,都是1%的普票,我计提增值税的时候是按发票上的增值税计提吗??比如260000*0.01=2600??计提2600
老师,领用原材料,结转成本的分录怎么做?
请问2018年的汇算清缴中,资产折旧、摊销及纳税调整明细表中将其中固定资产分期折旧填成一次性折旧了,现在怎么更正?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,一次性交了一年20379元,移动公司,普票,包括宽带费用和语音通话费,但是无法区分出哪部分用的多少,怎么分摊,付款时和分摊时怎么账务处理
现在公司正在清算,清算后所有者权益是200万,但是未分配利润是负数-100万 实收资本是300万 所以最终所有权益是200万 公司是2021年投资的 当时所有者权益是100万,这个情况要缴纳税款吗
银行承兑,质押和贴现那个方式好些?
银行承兑的贴现利率一般是多少呀
老师,请问一下算租赁合同印花税,合同期限10年,前两年比如说10万,从第3年起20一年,那这个计税依据是多少啊?
老师,劳务工每月工资10000元,然后6月23日离职,请问6月份劳务费应该算多少呢
老师,请问财政部监制的收费票据可以税前扣除吧
没有消费,就是他推介人拉店办卡我们会给他佣金
他在其他的公司有没有工资,如果有工资的话,就按照工资薪金给他申报个税,如果是500以内的,按照劳务报酬,他不需要缴纳,问他要个人的信息,没有个人信息你只能做账,但是没法抵扣所得税。
意思他不愿意提供信息,那这部分佣金的支出,我能不能直接做销售费用,然后调增呢
可以的,可以这么做的。
那如果按工资薪金给他报个税,实责又没在我们公司上班,有风险吗
你好,没有风险的,没有风险