同学,你好 嗯嗯,可以的

老师我想请教一个问题,就是贸易公司比如说购进商品400元有专票,运费100元是普票,现在我500元销售出去,那我只有400的进项可以抵扣,那100元的运费是普票不可以抵扣的,因为运费普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,现在照我销售出去收到的500元钱,表面看我就是赚了100元钱,销项抵进项后我还要交100元的增值税,可我购进时是实实在在花了500元钱的,这种情况税务我要怎么处理,才可以避免我上那100元的税?
甲企业为增值税一般纳税人,2017年3月1日,从A公司购入材料一批,增值税专用发票上注明的价款100000元,增值税税额为16000元,同时,对方垫付运费1000元,增值税税额为100元,已收到对方转来增值税专用发票。材料验收入库(该企业按实际成本进行日常核算)款项尚未支付,4月10日,甲企业以银行存款支付购入材料相关款项117110元,甲企业应编制如下会计分录: 1.确认应付帐款 2.偿还应付帐款
C公司2019年7月5日购入包装商品用纸箱一批10000只,收到增值税专用发票一张,发票注明纸箱单价2元,增值税税额2600元;另附运费增值税专用发票一张200元、增值税税额18元。所有货款已以支票支付。纸箱按实际成本结转,已验收入库。借:周转材料——包装物20200应交税费——应交增值税(进项税额)2618贷:银行存款22818可以讲解一下这题怎么做吗?为什么写周转材料不是原材料呢
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费请编制报销办公费的会计分录老师数额是多少
老师,你好,我建筑公司开出了9%的销项普票,然后这个月有部分进项专票抵扣的, 有多的收入和9%销项税款,我还能开出红冲以前月份3%的发票吗? 比如:我这个月9%销项减进项要税交2000元,可是以前有一张3%发票要红冲,税费是1200元,可以冲这多出来的2000元,交800元吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
会计分录如何写:借销售费用706.35 应交增值税-进项税 93.65,贷其他付款800?
同学,你好 嗯嗯,是的
进项税额不用换算为800/1.13*0.13算吗?
同学,你好 不用,根据发票上面的税额做