新年好,一般户是需要去税局做银行账户信息备案的。 如果不增加,是会对纳税信用等级扣分的
老师,我想问下,我们公司是新成立的,工商办理了营业执照,做了税务登记,人家给了个税密码,是不是从次月开始,每个月15号之前都要进行个税申报,首先是通过纳税号跟个税密码登录电子税务局后,添加上员工信息对吗,这个一定要把所有员工都加上么,如果只是填一个法人的信息可以吗,然后呢,在进行申报?如果次月员工工资很高,扣除附加信息后系统自动算税,通过企业账户进行扣费吗
你好!老师,我刚听了个体的专题课,现在有几个问题不明白,想请教一下1.个体户必须要建账吗?流水账也可以吗?如果几年的个体户什么都没有会怎么样?2.个体户和小规模都不存在进项一说,那入库是不是只靠入库单就就可以?3.个体现在开具增值税发票是代开还说可去税务局办理自开,这个是有行业要求?4.个体户如果开具的增票超过免税了,申报增值税是自己去税务局填表吗?还是说也可以通过软件申报?
请教一下,我们企业本月申请从小规模纳税人升级为一般纳税人,在11月20号申请的,但是去大厅核税种,他们给核定的从10月1日开始。 现在电子税务局上显示我们有逾期未申报信息,增值税、附加税等。 专管员说我们没申报导致的,可是我们申请变为一般纳税人已经过了征期了,没办法申报呀,现在专管员要罚我们,我觉得不合理,我不让税务局做罚款,专管员不给处理这个事儿,想请教老师该怎么办?
老师,我想问下关于建筑业异地预缴时8月份所属期多缴了税款现在进行退税,在电子税务局上进行退税处理资料都交齐全了,但是办理状态是不予办理附带了一段话 说请在情况说明中清晰地说明税费为什么不能退回企业账户的原因,多缴纳税款时是从个人账户支付的,退税不应该也是退回个人账户吗,在办理退税上传资料时我也是明确填写了退回账户是个人的,如果说需要写清楚这笔税费不能退回企业账户的原因可以怎么写?
老师您好我想问一下电子税务局一般纳税人申报增值税,会有一列是未开票收入,比如我有一家客户给我们公司公户付款了,款项到账了,但是客户不要发票,这种属于未开票收入吗?不是款项到账就是确认收入,什么时候才应该确认收入呢
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
可以在电子税务增加吗?还是说必须要去税务局增加
你好,我这边银行账户信息备案,是需要去税局大厅才可以办理的
那需要带哪些资料啊
你好,我这边是营业执照,公章,身份证,银行 开户资料