你好,这个是借银行存款,贷库存现金。

小规模。老板收货款都是现金。当时做的分录是,借:库存现金,贷:主营业务收入,应交税费。现在老板私人账户把钱存到对公户,可以借:银行存款,贷:库存现金吗?
对公账户取现出来借款入其他应收款,还款现金时,借:库存现金 贷:其他用收款,然后财务拿现金去银行存入对公账户,借:银行存款 贷:库存现金,请问老师这样操作和做会计分录可以么
老师,公司现金存入账户,是借:银行存款,贷:库存现金吗?摘要就写现金存入吗?
公司刚开始经营,开立银行账户时法人从柜台存入200元现金,借:银行存款200、贷库存现金200,之后一直没有其他现金业务,现金余额一直在贷方如何处理
你好,收到现金的货款收入, 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 然后存到公司银行对公账户里面,是这样做分录吗? 借:银行存款 带:库存现金 如果法人收到现金后,存到自己的银行卡里面,再转到公司,怎么做分录? 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:其他应收款
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
是的 现金是可以直接存入公户的对吧,
你好,是的,就是这样子是可以的。
有点复杂 由于我现在做的 法人收的货款全部按库存现金入账的 现在法人转入公户
你好,这个其实应该先借其他应收款,法人贷,应收账款。 然后再借现金 贷其他应收款,然后借银行存款,贷现金
谢谢 同时 法人收款也付款,同理做账吗?法人付款的呢
你好!法人代替公司付款,计入其他应收款
你好!法人代替公司付款,计入其他应付款-法人