你好,这个是借银行存款,贷库存现金。
小规模。老板收货款都是现金。当时做的分录是,借:库存现金,贷:主营业务收入,应交税费。现在老板私人账户把钱存到对公户,可以借:银行存款,贷:库存现金吗?
对公账户取现出来借款入其他应收款,还款现金时,借:库存现金 贷:其他用收款,然后财务拿现金去银行存入对公账户,借:银行存款 贷:库存现金,请问老师这样操作和做会计分录可以么
老师,公司现金存入账户,是借:银行存款,贷:库存现金吗?摘要就写现金存入吗?
公司刚开始经营,开立银行账户时法人从柜台存入200元现金,借:银行存款200、贷库存现金200,之后一直没有其他现金业务,现金余额一直在贷方如何处理
你好,收到现金的货款收入, 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 然后存到公司银行对公账户里面,是这样做分录吗? 借:银行存款 带:库存现金 如果法人收到现金后,存到自己的银行卡里面,再转到公司,怎么做分录? 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:其他应收款
为什么有的题目里面捐赠视为视同销售啊要交增值税,但有的题目里面却说嗯捐赠进项税又不能抵扣,像这种题目怎么去区分呢?什么情况下是市委销售视同销售什么情况下尽量是可以抵扣什么情况下尽量去不能抵扣能不能给我总结一下。
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
老师您好!已计入成本费用的职工薪酬,是计提到成本费用里面的应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际支付给职工的应付职工薪酬是应付职工薪酬工资借方发生额合计是吗?但借方发生额合计中有1月份发放24年12月工资的金额,要扣除这去年12月份工资1月份发放的金额吗?
老师,您好,公司购车款360000,增值税是46800,总共是406800元,付了首付40800,剩下的贷款两年,这个会计分录怎么做?
老师,8.6开发票,8.7收款,这个分录对吗
老师,电子税务局的本年累计数不对。没有加上7月8月的收入,该怎么处理呢
公司如果公户给一个临时工转了安装临时工资 报了个税 他没有代开发票 查出来会怎么样
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
一个运输垃圾车的人员的垃圾车清运费用 能做成工资 发放吗
老师电子税务局 利润表的本年累计数不对,该怎么处理呢
是的 现金是可以直接存入公户的对吧,
你好,是的,就是这样子是可以的。
有点复杂 由于我现在做的 法人收的货款全部按库存现金入账的 现在法人转入公户
你好,这个其实应该先借其他应收款,法人贷,应收账款。 然后再借现金 贷其他应收款,然后借银行存款,贷现金
谢谢 同时 法人收款也付款,同理做账吗?法人付款的呢
你好!法人代替公司付款,计入其他应收款
你好!法人代替公司付款,计入其他应付款-法人