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老师,我运输有限公司去年年前自已制作了一些腊肉,香肠,老板送给了一些业务上的客户老板。这笔支出是9590元,用现金支付,我是内账会计,我怎么做分录?

2024-02-23 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 14:31

同学,你好 借:管理费用-招待费 贷:银行存款

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快账用户2056 追问 2024-02-23 14:35

那年前开了年会,发了年终红包还购买了烟酒款共计50556元,这笔业务怎么写分录?

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:35

同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:银行存款

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快账用户2056 追问 2024-02-23 14:48

年前还购买了烟酒共计125958元,拿来送礼的。怎么写分录?

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:50

同学,你好 借:管理费用-招待费 贷:银行存款

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相关问题讨论
同学,你好 借:管理费用-招待费 贷:银行存款
2024-02-23
借:主营业务成本 贷:库存现金
2023-11-13
你好;  借其他应收款贷银行存款 ; 退回:借银行存款贷其他应收款; 因为没有业务 ; 所以付款错误的 就得 这样挂好一些 
2023-01-31
你好,做到劳务成本确认收入之后,结转到主营业务成本,没有发票的成本费用你也可以正常做账,就是不允许抵扣所得税。
2023-12-28
借劳务成本贷其他应付款,老板 确认收入之后,借主营业务成本贷劳务成本。
2023-01-30
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