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请教老师:本公司销售商品,税率13%,销售合同约定,合同含税金额339万,成本225万,如果对方公司7天内付款,则在下次采购同类商品时候给予对方本次销售合同含税金额2%的优惠,预计对方100%享受优惠,则本次销售中主营业务收入,销项税额,进项税额,附加税分别是多少,该怎么算?

2024-02-25 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-25 21:21

你好,努力为你解答中,稍晚些回复你

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齐红老师 解答 2024-02-25 21:44

你好,感谢你的耐心等待,本题解析: 根据本题中已知相关数据信息,得知: 本次销售中主营业务收入=339/(1%2B13%)=300万元 销项税额=300*13%=39 进项税额=225*13%=29.25 应交增值税=39-29.25=9.75 附加税费=9.75*(7%%2B3%%2B2%)=1.17

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齐红老师 解答 2024-02-25 21:48

下次采购同类商品时候给予对方本次销售合同含税金额2%的优惠,预计对方100%享受优惠 即属于折扣销售,合同含税金额339万,2%的优惠后,合同含税金额=339万-339*2%=332.22万元 此时销售的收入=332.22/(1%2B13%)=294 销项税额=294*13%=38.22 进项税额=225*13%=29.25 应交增值税=38.22-29.25=8.97 附加税费=8.97*(7%%2B3%%2B2%)=1.08

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