同学你好,方便把教材内容拍给我看下吗

请问自然人客户端换电脑之前信息要怎么找回
老师货物出口一张报关单上2023年操作失误有部分货物已退税,另一部分税款2万多可能退不了税了,不能申请退税这帐怎么处理?
老师好!我们是建筑公司增值税小规模纳税人,在销售时服务时享受按1%税率开发票,做账时,没有做增值税免征税额,比如价税合计70000元,按1%税率交税693.07元,做账时 借:银行存款70000. 贷:应交税费一应交增值税693.07 主营业务收入69306.93 没有做免征增值税额69306.93X2%=1386.14元,现在怎么补做账免征增值税额1386.14元
老师好,个人转给公司缴纳税款的钱怎么记账
老师,2022年住宿专票进项税额转出4.51,有未抵扣8512元,所以增值税不缴款,这个分录怎么做
老师,国有资产清查程序是什么?
老师,预交税款所属期在九月 开票所属期在十月 报税的时候可以递减吗 还是说必须都在同期
老师,今年的费用进来的太少了,我能开一些24年的发票不?备注开24年运输费可以吗?
生产一个产品 需要二道工序,第二道工序就完工验收入库,产成品是不是就可以不做B0M单,如是经过一道工序的在半成品下面建Bom单
老师,我们是房地产开发企业,19年5月填写预缴增值税申报表并交了增值税和附加税,那增值税附表四是在19年5月填写,还是在19年6月填写