同学你好 保险费给你开的专票吗
老师请问下,车辆保险发票开了10867.78的保险费,进项税额652.07。实际对公支付了115719.82+车船税1500=13019.85,此分录怎么写呀??
缴纳车辆保险费和车船税的会计分录
车辆保险费的发票里面有:车船税,应当怎么做会计分录
公车保险支付的金额含有车船税,那分录 车船税怎么写呢
付车辆保险费的会计分录怎么写?有车船税,有进项税额?
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
是的,专票289.02,不含税金额4817.06,备注栏代收车船税金额?:30.4,还有电子版的300元的座位险发票,总计付了5436.48元,1月份付款时做的会计分录:借:其他应付款-保险费5436.48,贷:银行存款的,现在收到这张保险发票应该怎么做?
借税金及附加 贷应交税费车船税 借管理费用车辆使用费保险费 借进项 借应交税费车船税 贷银行存款
这样做分录数字不平,多了30.4
同学你好 30.4是什么呢
车船积啊
借税金及附加 贷应交税费车船税 借管理费用车辆使用费保险费 借进项 借应交税费车船税 贷银行存款 我给你写上了呀
一 你把我刚才发你的数字代入你教我的分录里,借贷数字多了30.4元
借税金及附加30.4 贷应交税费车船税30.4 借管理费用车辆使用费保险费4817.06 借进项289.02 借应交税费车船税30.4 贷银行存款