同学,你好 你是要报废吗?

固定资产提折旧 提完最后一个月的折旧 还有残值 这个怎么处理?
老师请问,固定资产提完了折旧该怎么处理,一直挂着还是?
老师,固定资产折旧完了,资产负债表上的固定资产账面价值是零。对不对?还用怎么处理吗?
我们账上有笔固定资产,该固定资产已经累计折旧完毕,但还有大概几百元的残值在账面,目前固定资产一直还在使用中,这种情况下,1. 这笔固定资产即便折旧完,还是一定要挂在账上的吗?2. 资产负债表上是一直要体现这个固定资产的累计折旧和账面价值信息的吗?3. 对于固定资产来说,是所有的固定资产在进行折旧前都必须要设定一个残值吗?可以不设残值或设残值为0进行折旧吗?
固定资产已折旧完了,还有残值,账务应该怎么处理?
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
如果要报废或者出售该怎么做账
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 出售 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 报废 借:营业外支出 贷:固定资产清理
固定资产还有残值,那个怎么做
同学,你好 残值就是固定资产清理
哦哦好的
不客气,祝工作顺利