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老师,员工预支工资会计分录怎么写?

2024-03-01 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-01 17:24

借:其他应收款 贷:银行存款

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快账用户3299 追问 2024-03-01 17:38

下月发放从工资扣除嘛?借,应付职工薪酬 贷,其他应收款

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齐红老师 解答 2024-03-01 17:40

是的,就是那样做的哈

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快账用户3299 追问 2024-03-01 17:53

老师,这样子输入应付职工薪酬会变成负呢?

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齐红老师 解答 2024-03-01 17:55

怎么会呢?你那个应付职工薪酬是计提的工资呀

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快账用户3299 追问 2024-03-01 17:55

1月份计提了应付职工39094,现在扣除下来加5000是44094,银行实际支付39094.要怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-03-01 17:58

应该按44094计提的呀,为啥只计提39000?

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快账用户3299 追问 2024-03-01 18:02

员工预支工资,借其他应收款5000,贷,银行存款5000. 计提1月份工资 借,管理费用39094 贷,应付职工薪酬39094 2月发放工资并扣除员工一支工资 借 应付职工薪酬39094+5000=44094 贷,其他应收款5000 银行存款39094 老师你帮我看一下,我是1月预支的工资并计提,然后2月发放,应付职工薪酬变成负数是哪里操作不对了?

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快账用户3299 追问 2024-03-01 18:03

那我现在要怎么处理?还能挽救吗

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快账用户3299 追问 2024-03-01 18:03

因为我计提的时候想的是按实际发放的工资来自提了。

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齐红老师 解答 2024-03-01 18:05

工资是要按考勤计提的。比如39000,下次发工资扣除5000,只能发34000

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快账用户3299 追问 2024-03-01 18:10

那我现在这个要怎么做账务处理才能补救呢

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快账用户3299 追问 2024-03-01 18:31

老师我可以计提嘛?借,管理费用5000,贷,应付职工薪酬5000

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快账用户3299 追问 2024-03-01 18:32

这个月员工工资已经扣下来了,上个月我没有计提,那我这个月补计提可以嘛

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齐红老师 解答 2024-03-01 20:29

可以的,没计提够的补计提就是了

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快账用户3299 追问 2024-03-01 20:49

那老师扣下的预支工资是不是也要申报个税

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齐红老师 解答 2024-03-01 22:43

当月发的工资加以前预支的工资合并申报个税

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快账用户3299 追问 2024-03-01 23:00

好的,非常感谢老师的耐心指导

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齐红老师 解答 2024-03-01 23:19

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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借:其他应收款 贷:银行存款
2024-03-01
你好,借其他应收款员工贷其他应付款,管理员借其他应付款管理员贷银行存款,发工资的时候借应付职工薪酬贷其他应收款员工。
2021-06-09
借其他应收款-员工 贷银行存款
2023-10-17
你好,员工预支工资 借:其他应收款 贷: 银行存款等科目 
2020-11-04
你好; 借其他应收款贷银行存款 ;  先走这个 ; 之后 做工资计提 和发放的时候冲 其他应收款   
2022-12-09
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