借:其他应收款 贷:银行存款
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
下月发放从工资扣除嘛?借,应付职工薪酬 贷,其他应收款
是的,就是那样做的哈
老师,这样子输入应付职工薪酬会变成负呢?
怎么会呢?你那个应付职工薪酬是计提的工资呀
1月份计提了应付职工39094,现在扣除下来加5000是44094,银行实际支付39094.要怎么处理?
应该按44094计提的呀,为啥只计提39000?
员工预支工资,借其他应收款5000,贷,银行存款5000. 计提1月份工资 借,管理费用39094 贷,应付职工薪酬39094 2月发放工资并扣除员工一支工资 借 应付职工薪酬39094+5000=44094 贷,其他应收款5000 银行存款39094 老师你帮我看一下,我是1月预支的工资并计提,然后2月发放,应付职工薪酬变成负数是哪里操作不对了?
那我现在要怎么处理?还能挽救吗
因为我计提的时候想的是按实际发放的工资来自提了。
工资是要按考勤计提的。比如39000,下次发工资扣除5000,只能发34000
那我现在这个要怎么做账务处理才能补救呢
老师我可以计提嘛?借,管理费用5000,贷,应付职工薪酬5000
这个月员工工资已经扣下来了,上个月我没有计提,那我这个月补计提可以嘛
可以的,没计提够的补计提就是了
那老师扣下的预支工资是不是也要申报个税
当月发的工资加以前预支的工资合并申报个税
好的,非常感谢老师的耐心指导
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。