借:其他应收款 贷:银行存款

老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
下月发放从工资扣除嘛?借,应付职工薪酬 贷,其他应收款
是的,就是那样做的哈
老师,这样子输入应付职工薪酬会变成负呢?
怎么会呢?你那个应付职工薪酬是计提的工资呀
1月份计提了应付职工39094,现在扣除下来加5000是44094,银行实际支付39094.要怎么处理?
应该按44094计提的呀,为啥只计提39000?
员工预支工资,借其他应收款5000,贷,银行存款5000. 计提1月份工资 借,管理费用39094 贷,应付职工薪酬39094 2月发放工资并扣除员工一支工资 借 应付职工薪酬39094+5000=44094 贷,其他应收款5000 银行存款39094 老师你帮我看一下,我是1月预支的工资并计提,然后2月发放,应付职工薪酬变成负数是哪里操作不对了?
那我现在要怎么处理?还能挽救吗
因为我计提的时候想的是按实际发放的工资来自提了。
工资是要按考勤计提的。比如39000,下次发工资扣除5000,只能发34000
那我现在这个要怎么做账务处理才能补救呢
老师我可以计提嘛?借,管理费用5000,贷,应付职工薪酬5000
这个月员工工资已经扣下来了,上个月我没有计提,那我这个月补计提可以嘛
可以的,没计提够的补计提就是了
那老师扣下的预支工资是不是也要申报个税
当月发的工资加以前预支的工资合并申报个税
好的,非常感谢老师的耐心指导
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。