借:其他应收款 贷:银行存款

老师你好,员工预支工资,怎么做分录?
老师,员工预支部分工资款月工资3000,预支工资1000元,这个分录怎么做,正式发放工资的时候,员工不归还,直接从工资扣除预支部分,这样又怎么样做分录
老师,预支工资会计分录分别怎么做?
预支员工工资怎么写分录
老师好,请问员工预支下个月工资怎么做会计分录
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
小规模纳税人公司付向天歌公司货款1800元,然后退汇,借:库存商、品,1800,贷银行存款1800元,退汇重汇,直接借:银行存款1800元,贷银行存款1800元,可以吗?
小规模纳税人公司付向天歌公司货款1800元,然后退汇,借:库存商、品,1800,贷银行存款1800元,退汇重汇,直接借:银行存款1800元,贷银行存款1800元,可以吗?
小规模纳税人公司付向天歌公司货款1800元,然后退汇,借:库存商、品,1800,贷银行存款1800元,退汇重汇,直接借:银行存款1800元,贷银行存款1800元,可以吗?
付2套手银机x8600元/套。17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
付2套手银机x8600元/套。17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
老师,您好,中型超市盘点分区域盘点的话,那如何确认收入,还有结转成本呢
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
下月发放从工资扣除嘛?借,应付职工薪酬 贷,其他应收款
是的,就是那样做的哈
老师,这样子输入应付职工薪酬会变成负呢?
怎么会呢?你那个应付职工薪酬是计提的工资呀
1月份计提了应付职工39094,现在扣除下来加5000是44094,银行实际支付39094.要怎么处理?
应该按44094计提的呀,为啥只计提39000?
员工预支工资,借其他应收款5000,贷,银行存款5000. 计提1月份工资 借,管理费用39094 贷,应付职工薪酬39094 2月发放工资并扣除员工一支工资 借 应付职工薪酬39094+5000=44094 贷,其他应收款5000 银行存款39094 老师你帮我看一下,我是1月预支的工资并计提,然后2月发放,应付职工薪酬变成负数是哪里操作不对了?
那我现在要怎么处理?还能挽救吗
因为我计提的时候想的是按实际发放的工资来自提了。
工资是要按考勤计提的。比如39000,下次发工资扣除5000,只能发34000
那我现在这个要怎么做账务处理才能补救呢
老师我可以计提嘛?借,管理费用5000,贷,应付职工薪酬5000
这个月员工工资已经扣下来了,上个月我没有计提,那我这个月补计提可以嘛
可以的,没计提够的补计提就是了
那老师扣下的预支工资是不是也要申报个税
当月发的工资加以前预支的工资合并申报个税
好的,非常感谢老师的耐心指导
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。