借:其他应收款 贷:银行存款

老师你好,员工预支工资,怎么做分录?
老师,员工预支部分工资款月工资3000,预支工资1000元,这个分录怎么做,正式发放工资的时候,员工不归还,直接从工资扣除预支部分,这样又怎么样做分录
老师,预支工资会计分录分别怎么做?
预支员工工资怎么写分录
老师好,请问员工预支下个月工资怎么做会计分录
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
下月发放从工资扣除嘛?借,应付职工薪酬 贷,其他应收款
是的,就是那样做的哈
老师,这样子输入应付职工薪酬会变成负呢?
怎么会呢?你那个应付职工薪酬是计提的工资呀
1月份计提了应付职工39094,现在扣除下来加5000是44094,银行实际支付39094.要怎么处理?
应该按44094计提的呀,为啥只计提39000?
员工预支工资,借其他应收款5000,贷,银行存款5000. 计提1月份工资 借,管理费用39094 贷,应付职工薪酬39094 2月发放工资并扣除员工一支工资 借 应付职工薪酬39094+5000=44094 贷,其他应收款5000 银行存款39094 老师你帮我看一下,我是1月预支的工资并计提,然后2月发放,应付职工薪酬变成负数是哪里操作不对了?
那我现在要怎么处理?还能挽救吗
因为我计提的时候想的是按实际发放的工资来自提了。
工资是要按考勤计提的。比如39000,下次发工资扣除5000,只能发34000
那我现在这个要怎么做账务处理才能补救呢
老师我可以计提嘛?借,管理费用5000,贷,应付职工薪酬5000
这个月员工工资已经扣下来了,上个月我没有计提,那我这个月补计提可以嘛
可以的,没计提够的补计提就是了
那老师扣下的预支工资是不是也要申报个税
当月发的工资加以前预支的工资合并申报个税
好的,非常感谢老师的耐心指导
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。