同学你好 是的 销售收入 销项税额 与开票否没有关系 分录也是一样的 都是 借:银行存款 或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税额 申报时放在无票收入里即可

我们是一般纳税人,那我们的无票收入也是要计算销项税么,可以正常抵扣是吗
老师,销售新车4s店有时候收车款不给开票,是别的4s店给出票,因为没有进项票我们开不出来销项,但是钱还得进我们对公户,有时候全额转给开票那家4s店公户,有时候留些差额我们自己收了,那这个账号怎么处理呢,收到的差额就是按无票收入做
公司很多无票收入,不是那种电商散户,但是客户那边都是个人,他们也都不要发票。可以做无票收入报税吗
请问,一般人公司,进货没有发票,以后也无法取得进货发票,货物销售出去后也不需要开销售发票,那可以做无票收入吗
老师,我们是卖汽车的,之前一般纳税人不能留底做了很多无票收入,2月我们没开票出去但收到了销售折让发票,需要进项转出,我用无票收入冲掉了,现在显示本年收入是负数,会有影响吗?税务局会查吗
公司经过招标更换车辆电池,合同付款分三批,头款百分之三十已经由财政补贴直接支付厂家,现在财政补贴无法到位,合同到期,厂家催款,商量一致,想由公司账户支付100万给厂家,但是具体账目应该怎么做呢?科目应该怎么写?
老师,我报印花税的时候,才发现我去年多计提了86元的印花税,因为营业账簿我按万分之五算的,去年12月份已经结账了,能不能就不动去年的账了,明天一月份冲减多计提印花税直接借税金及附加 负86元 贷应交税费—应交印花税 负86元
预付款计入什么费用科目
老师去年25年的4月份之前都满足小微企业,从4月份开始不满足小微企业了,于是附加税就没减半直接全部缴纳了,怎么专管员说25年全年还可以都享受六税两费减半征收呀?于是让我们退税?请问是这样吗?但是还有另外一个公司的专管员说除了25年都继续享受减半征收另外26年上半年仍然可以继续享受呀?到底哪个说得对呢?
老师,我们企业是一般纳税人,企业生产建筑用石料,收入按简易征收按3%开具增值税专票,取得的进项税额可以抵扣吗?
老师好,零申报小规模纳税人,之前会计挂了1200元的应付职工薪酬,这个我怎么办?一直在挂着,也没发,也不会发。
请教一下,公司把买入的二手车卖出去了,由于是小规模,免征增值和附近税,那印花税还要单独申报吗?谢谢
企业所得税中,有一项扶贫捐赠支出全额扣除,慈善捐赠支出,可以填进去吗?可以全额扣除嘛
公司本期有设备处置,处置部分填列在了增值税附表一,账套里未计入收入,导致申报所得税收入和增值税收入有差异应如何调整
老师好,小规模公司销售二手车税率是1吗
那就是说就算不开票,做无票收入也一样有销项税了
是的 同学 可以这么理解