你好 3 (1)向银行提取现金以备发放工资。 借:库存现金,贷:银行存款 (2)发放工资 借:应付职工薪酬—工资,贷:库存现金 (3)代扣款项 借:应付职工薪酬—工资,贷:其他应收款 4 借:管理费用,贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费,贷:库存现金

企业根据"工资结算汇总表”结算本月应付职工工资总额462000元,代垫职工房租40000元,企业代垫职工家属医药费2000元,实发工资420000元(以现金发放)。 要求:编制该企业的有关会计分录(实际发放、结转代垫款)
企业根据工企业根据工资结算惠众企业根据工资结算会钟表结企业根据工资结算汇总表结算本月应付职工工资,总额为462000元,其中代扣职工房租40000元,带扣带店职工家属医药费2000元,实发工资为420000元,通过银行发放,编制做出相关会计处理
企业根据工资结算汇意表结算本月应付职工工资,总额为462000元,其中代职工房租40000元,代扣代垫职工家属医药费2000元,实发工资为420000元,通过银行发放。
甲企业根据“工资费用分配江总表”经算本月应付职工之资总额69300元,其中企业代扣职工房租32000元,代垫职工家属选药责80元,实发工资653.00元,提取现金发放工资。
4.甲企业根据“工资结算汇总表”结算本月应付职工工资总额693000元,其中企业代扣职工房租32000元,代垫职工家属医药费8000元,并代扣个人所得税14000元。以银行存款实际发放。
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
补充一下金额
你好 3 (1)向银行提取现金以备发放工资。 借:库存现金,贷:银行存款 (题目没给,无法确定) (2)发放工资 借:应付职工薪酬—工资 420000,贷:库存现金 420000 (3)代扣款项 借:应付职工薪酬—工资40000%2B2000,贷:其他应收款 40000%2B2000 4 借:管理费用 1000,贷:应付职工薪酬—福利费 1000 借:应付职工薪酬—福利费 1000,贷:库存现金 1000