可以的,可以这么做的。

如果对方产品原料一吨4000元 他们4000收的含税金额 想让他们4000卖出来 相互开票。对方说还要再加税费,但是他们收购的时候应该就算税了呀?为何 还说要加税金? 就一吨 所以在沟通让对方按他们的收购价 平价卖给我们。还涉及哪些税?
这几天我想了想,只谈税前如果是会计做账的话比方说:往期确认收入1700元成本1000元,本期收入600元成本450然后退了当期卖的100元商品成本50元和往期卖的550元商品成本220元那么这时要确认当期的收入、成本、利润那该怎么计算(附加条件:退回来的商品不能再二次售卖):①会计的算法:利润(600-100-550)-(450-50-220)=-230,收入-50成本780,然后商品入库之后成为,库存商品也亏掉最后利润-230+-270=-500②普通人的算法:利润600-100-550-450=-500收入600-100-550=-50成本450,我说的两种算法得到的收入-50对吗?收入不管是当期还是往期的商品退还是卖都是算在当期收入里面吗(前提条件:在资产负债表日之后)?收入是一样的,为何会计在做账的时候非要入库之后报损是才算退回商品亏掉成本?
公司是一般纳税人,卖出去一件产品是10元(含专票),买进来是4元(普票),公司内账的话,收入记10,成本计入4元,还是应该和外账一样,收入记10/1.13-4,内账的话缴纳的税金是不是都放在费用里就行,不用考虑税的问题,利润应该多少呢
公司是一般纳税人,卖出去一件产品是10元(含专票),买进来是4元(普票),公司内账的话,收入记10,成本计入4元,还是应该和外账一样,收入记10/1.13-4,内账的话缴纳的税金是不是都放在费用里就行,不用考虑税的问题,利润应该多少呢
公司是一般纳税人,卖出去一件产品是10元(含专票),买进来是4元(普票),公司内账的话,收入记10,成本计入4元,还是应该和外账一样,收入记10/1.13-4,内账的话缴纳的税金是不是都放在费用里就行,不用考虑税的问题,利润应该多少呢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不考虑税金吗?
对的,是的,内账可以不用考虑。
那交的税金放在费用里是吧,但是在看这项产品的毛利来说肯定是偏高的,因为含着税金,但是我结转肯定是按实际花费来结转的
对的,是的,可以这么做。
但是单项产品得毛利肯定是偏高的
这个不一定,你是一般纳税人吗?纳税人的吗
是一般纳税人的,所以我说记内账肯定是按花费来,卖多少来,然后税金放费用里,但是在算单项产品的时候肯定得考虑税金的
你好,如果你们税率一样的情况下,不会多的。
肯定会多的,如果卖出价800(含税)买进来500(含税),实际毛利应该是800/1.13-500/1.13.但是记账的时候肯定是800是收入,500是成本,然后算费用,交的税金啥的,最后算利润
最后算利润的时候,你的管理费用也是减去了这一部分。
那我结转是按实际当月这些收入的采购的花费来结转吗
你好。对的,是的,是这么做。
是按实际花费,不管有票没票来结转,还是把没票的加上税金来结转,如果加上税金来结转的话,再交税的时候肯定会重复的
好,无票的外账是不允许抵扣所得税的,税法上利润会比你的实际利润高。
我一直跟你在讨论内账老师,是按实际花费,不管有票没票来结转,还是把没票的加上税金来结转,如果加上税金来结转的话,再交税的时候肯定会重复的
你好,没有发票的支出,你做成本费用里面没有问题啊,比如你购买的这个产品是100,然后你需要额外支付税款100,然后你的成本就可以做200。
如果你们单位购买的商品是200,你的收入是600,然后你支付的税款是60,那你的成本费用。合计起来就是260。
哪里会重复,怎么会重复,你们支付出去的钱,你不做成本费用做哪个里面,因为你是加税合计做账的呀。
我这个税是没有花的,我是为了给业务算提成在表上把成本*1.13,因为我的成本是不含税的,但实际结转要按实际花费来吧,我表上自己加上的税金算利润是为了给业务算提成的
结转的时候按照你实际支付的来做。