是直接生产产品,就是生产线上的工人进入到生产成本,其他都是对的。

老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师 我想问下车间买的一些工具 扳手 气压阀钳子 电子仪器 包装纸等 应该怎么做会计分录?是计入制造费用-机物料还是什么二级科目比较好呢?另外像扳手这些是可以用很久的 当月购进后月末的时候需要结转到生产成本里面吗?借 生产成本 贷 制造费用-机物料?
老师,您好,我们是制造业,我们的生产流程是,采购鲜姜(鲜姜分中东和三两还有大风干),原材料入库环节是分类入库的,然后洗姜车间领用原材料进行清洗,这个环节会发生人工费和洗姜机器的折旧费用,洗完姜后会有一部分装箱等着出售,还有一部分晾晒到架子上等着晒干后装箱出售,还会有一些不合格的姜也就是姜霸子,这个姜霸的用途就是进去深加工车间去制作姜泥。我想问一下,这几个环节的分录应该怎么做,每个环节都怎么分配啊?
老师,您好,我们是制造业,我们的生产流程是,采购鲜姜(鲜姜分中东和三两还有大风干),原材料入库环节是分类入库的,然后洗姜车间领用原材料进行清洗,这个环节会发生人工费和洗姜机器的折旧费用,洗完姜后会有一部分装箱等着出售,还有一部分晾晒到架子上等着晒干后装箱出售,还会有一些不合格的姜也就是姜霸子,这个姜霸的用途就是给深加工车间去制作姜泥。我想问一下,这几个环节的分录应该怎么做,每个环节都怎么分配啊?
您好,若以下分录为制造业整个月结转原材料 1.借原材料 贷 银行存款 ; 2. 领用材料和其他成本发生做 :借生产成本- 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 贷原材料 ; 应付职工薪酬-工资; 累计折旧 ; 银行存款等 ; 3.完工转:借库存商品贷生产成本 - 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 ; 4.销售:借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 5.结转销售成本: 借主营业务成本贷库存商品 那么月底制造业需要分配的是制造业及生产成本吗?为什么要分配呢?具体分配之后的分录怎么做呢?
老师,我应交增值税月末在贷方,需要结转,分录怎么做
固定资产折旧就三个数,原值,累计折旧、已提足折旧尚未处置的资产原值,老师我们造作26年计划,固定资产折旧这一块能给说说吗
购买了票,后面退票费入什么科目呢
生活服务,清理化粪池高压疏通专票可以抵扣吗
公司从银行贷款300W(长期),然后分别以3个人转出,如何进行账务处理?
老师,你好!我司是房地产公司,现已竣工验收,因现房按揭需客户以不动产证办理抵押,我司在收到首付款时,开具全款发票给客户办理不动产,不动产证办理好后,因客户按揭不通过,我司是否跨月红冲发票,开具首付款发票。
老师 请问空运EXW成交方式 报关单上应该如何填写成交方式? 我们收到的报关单是成交方式是EXW.税务老师说可以这样填写,成交方式按实际填写。我以为成交方式应该是 FOB CIF CFR 只能填这三种呢?
老师,员工产生的报销火车票的9个点的税的现金流量是什么
老师 您好,请教一个问题。A公司开工程票396344元,要满足3%增值税税负,那我这边要怎么提供发票给她呢?这边提供材料票和分包票过去。但是他说提供给他的成本票满足:不含税金额达到他开票金额÷1.09,我不明白他表达的意思
老师,注销公司的流程是什么?
期末把制造费用结转到生产成本接生产期末把制造费用结转到生产成本,借生产成本的制造费用。生产完工后的成品借库存商品的生产成本。
那就是我人工费计入生产成本里面是吧
生产线上的工人计入生产成本,车间管理人员计入制造费用。
那完整的就是:借原材料,贷银行存款 借生产成本-人工费 贷银行存款 借制造费用-折旧费 贷累计折旧 结转:借:生产成本 贷制造费用-折旧费 借:库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷生产成本
那个工人要是临时工这样行,要是咱单位自己员工要通过应付职工薪酬科目过渡一下。
我有用应付职工薪酬这个科目,其他的没问题吧,是这样结转吧
是没有其他问题的对的。